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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0"><metadata><titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2021</abstract><dataPubblicazioneDataset>2021-01-26</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore>ASP CITTA DI BOLOGNA</entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2020</annoRiferimento><urlFile>http://www.aspbologna.it/lapis/pubblicazioneftp/Legge190/2020/avcp.xml</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>70341181CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI SPRAR A TITOLARITA` DEL COMUNE DI BOLOGNA PER IL TRIENNIO 2017-2020. AVVIO PROGETTO AREA 10 ``SERVIZI COLLEGATI ALL`ACCOGLIENZA PER L`AREA VULNERABILI`` - CIG 70341181CE - CUP H11H1700009</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01437160388</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMELOT COOP. ARL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03043241201</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO INDACO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01437160388</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMELOT COOP. ARL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03043241201</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO INDACO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1029866.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42413072</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE SERVIZI ALLE PERSONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI AD  USO UFFICIO E O SERVIZIO, AD UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO ``B``, NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 5 LEGGE N. 381/1991</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00871501201</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE IT2</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8961.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E229F1F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI N. 1 FRIGO DA TAVOLO E N. 1 FORNO A MICROONDE PER GLI UFFICI DI VIA CARRACCI,EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>227.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>227.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9522A4A4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI N. 1 BUNDLE DI CONTROLLO ACCESSI E KIT LETTORE BADGE,EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLARI UDINE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLARI UDINE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7704.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7704.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2322AE5DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO, DI N. 7 ATTACCAPANNI, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLLEY SPORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLLEY SPORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6122A4A03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO, DI N. 10 NOTEBOOK ULTRALEGGERI ASUS; EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03983130828</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOGRAF SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03983130828</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOGRAF SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6860.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6860.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B22A7581</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO M EDIANTE ORDINE SU CONVENZIONE MEPA-CONSIP DI N. 20 PC DESKTOP LENOVO, MONITOR E RAM AGGIUNTIVE DA 4 GB, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWARE SRL (IN R.T.I.)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWARE SRL (IN R.T.I.)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11259.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF9229B3CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEI MARCATEMPO AZIENDALI, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLARI UDINE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLARI UDINE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1738.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1738.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E22C60F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICODI N. 26 NOTEBOOK ASUS PER IL `PROGETTO SMARTWORKING`, EFFETTUATA NEL MESE DI MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03983130828</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOGRAF SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03983130828</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOGRAF SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17324.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17324.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z16229C701</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2599.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2599.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6422AA506</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DELL`ABBONAMENTO ANNUALE ALLA ``BANCA DATI PUNTOSICURO`` PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03556360174</codiceFiscale><ragioneSociale>MEGA ITALIA MEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03556360174</codiceFiscale><ragioneSociale>MEGA ITALIA MEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D228B2D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 100 BIGLIETTI DA VISITA PER IL RESPONSABILE GESTIONE AREA TECNICA DEL PATRIMONIO E N. 200 BIGLIETTI DA VISITA PER AMMINISTRATORE UNICO, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02025100518</codiceFiscale><ragioneSociale>CORTONA MODULI CHERUBINI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02025100518</codiceFiscale><ragioneSociale>CORTONA MODULI CHERUBINI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0522C8848</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 1 VOLUME `IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI` PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD231CAD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01441650544</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCA MEDICAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01441650544</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCA MEDICAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>536.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>536.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A231D373</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINIEDI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI N. 1 NOTEBOOK LENOVO PER U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale><ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale><ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1317.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1317.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB233942D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI ARTICOLI DPI PER IL SERVIZIO TECNICO DEL PATRIMONIO, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>164.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD2354AFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO  DI N. 1 DATALOGGER LCD CON INTERFACCIA USB, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03614790875</codiceFiscale><ragioneSociale>AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03614790875</codiceFiscale><ragioneSociale>AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>206.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>206.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1622D86E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVEADIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI N. 26 CUFFIE PLANTRONICS BLACKWIRE 325-M, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale><ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale><ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2039.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2039.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7022F5A50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI N. 26 ZAINI PORTA COMPUTER (PERSONALIZZATI CON LOGO AZIENDALE), EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08050520967</codiceFiscale><ragioneSociale>BLUEBAG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08050520967</codiceFiscale><ragioneSociale>BLUEBAG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>939.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>939.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC226AE9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI N. 1 TERMOIGROMETRO BLUETOOTH CON APP, EFFETTUATA NEL MESE DI APRILE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02188520544</codiceFiscale><ragioneSociale>TEST S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02188520544</codiceFiscale><ragioneSociale>TEST S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>97.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572312F1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELL`ABBONAMENTO (ANNO 2018) ALLA RIVISTA `GUIDA AL DIRITTO`, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO 24 ORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO 24 ORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD12312CB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELL`ABBONAMENTO ALLA RIVISTA `APPALTI E CONTRATTI`, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>257.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>257.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F23621DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO (3 ANNI), MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO, DI N. 1 STAMPANTE HP LASERJET, EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAMARKET S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAMARKET S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>689.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98237B5B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI ETICHETTE PER INVENTARIO, EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01494590688</codiceFiscale><ragioneSociale>SERI STAMPA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01494590688</codiceFiscale><ragioneSociale>SERI STAMPA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1523A4698</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO (IL GIORNO - ED. E.R.) DI ESTRATTO DI AGGIUDICAZIONE PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZIO ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, EFFETTUATA NEL MESE DI MAGGIO 20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08958351001</codiceFiscale><ragioneSociale>VIVENDA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08958351001</codiceFiscale><ragioneSociale>VIVENDA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD23A3A9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVEADIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO (LA REPUBBLICA - ED. NAZIONALE ED E.R.) DI ESTRATTO DI AGGIUDICAZIONE PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZIO ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, EFFETTUATA NEL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale><ragioneSociale>A. MANZONI   COMMERCIALE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale><ragioneSociale>A. MANZONI   COMMERCIALE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE237CA21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVEADIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL BANDO PER I LAVORI DI SANTA MARTA,, EFFETTUATA NEL MESE DI MAGGIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale><ragioneSociale>LEXMEDIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale><ragioneSociale>LEXMEDIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3107.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3107.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F236230B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICAZIONE A MEZZO STAMPA DELL`AVVISO DI GARA APERTA PER I TRASPORTI DEI CENTRI DIURNI, EFFETTUATA NEL MESE DI MAGGIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIZIONI SAVARESE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIZIONI SAVARESE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1817.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5981205681</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EXTRA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L`ATTIVAZIONE DI N. 1 SIM SOLO VOC E N. 2 SIM VOCE E DATI 82 GB, NO ESTERO), EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>156.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5723A11CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DELL`ABBONAMENTO ANNUALE ALAL RIVISTA `PER IL SOCIALE`, EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02119660013</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO ABELE PERIODICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02119660013</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO ABELE PERIODICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>91.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7562788217</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GUANTI PER USO SANITARIO. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ``GUANTI PER USO SANITARIO 2``.DITTA BERICAH - LOTTO 16</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00899910244</codiceFiscale><ragioneSociale>BERICAH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00899910244</codiceFiscale><ragioneSociale>BERICAH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78145.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>75479773AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GUANTI PER USO SANITARIO. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ``GUANTI PER USO SANITARIO 2``.DITTA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT srl - LOTTO 17</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale><ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale><ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>97665.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47207.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C243C7D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GUANTI PER USO SANITARIO. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ``GUANTI PER USO SANITARIO 2``.DITTA CLINI  LAB SRL - LOTTO 18</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINI-LAB S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINI-LAB S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1677.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4754.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0724249E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: LA REALIZZAZIONE DI UN`OPERA PUBBLICA: ESAME DELLA NORMATIVA, LE FASI, I SOGGETTI COINVOLTI, GLI ADEMPIMENTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. A RL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA242F933</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOSTITUZIONE DEI CONTATORI DIVISIONALI DEI CONSUMI DI ACQUA SANITARIA FREDDA DELLE UNITA` IMMOBILIARI DELLO STABILE DI VIA DEL BECCACCINO N. 23 A BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02523950794</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02523950794</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B242B2AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO IN SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA BALCONI VIA RAIMONDI 41 E COPERTURE VIA SARAGOZZA 67-74 - BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03549221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IL TUO MURATORE DI FIDUCIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03549221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IL TUO MURATORE DI FIDUCIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D245BEE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL RUP, D`IMPORTO INFERIORE A   40.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), CODICE CONTRATTI; DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, SECONDO PERIODO, CODICE CONTRATTI;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03611040282</codiceFiscale><ragioneSociale>CEVESE PIETRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03611040282</codiceFiscale><ragioneSociale>CEVESE PIETRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6811712291</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI PER I PERIODI 15/06/2018-15/09/2018 E 15/06-2018-15/12/2018 DEL CONTRATTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRIS.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03043241201</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO INDACO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03043241201</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO INDACO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31474.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C23EF9F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI COMPARTIMENTAZIONI REI 60 IN ACCIAIO E VETRO NEL CENTRO SERVIZI GIOVANNI XXIII IN VIALE ROMA N.21 - BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01768260406</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINIESE SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01768260406</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINIESE SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC923CE4BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di batteria per sollevatore Sara 3000 rep. 2B Centro Servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7023D4847</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica per letti elettrici centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>983.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>983.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2391A26</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di liquido sgorgante per le necessita` operative del servizio manutenzione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale><ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale><ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>471.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>471.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB242B375</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione coppia fotocellule esterne con nuove da incasso via del Pratello</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2316040</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione automezzo per disabili EN676GK con verifica e riparazione gradino laterale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>154.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>154.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7223409F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di kit n. 4 arrotolatori automatici per cinture unwin automezzi per disabili</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>486.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>486.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7223409F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di kit n. 4 arrotolatori automatici per cinture unwin automezzi per disabili</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>486.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>486.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA922E63E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi su sollevatore automezzo per disabili ED072JA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA922E63E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi su sollevatore automezzo per disabili BP077YB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA922E63E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi su sollevatore automezzo per disabili DM393ZK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA922E63E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi su sollevatore automezzo per disabili BT846GB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA922E63E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi su sollevatore automezzo per disabili EN676GK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA23C8617</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su sponda Dhollandia per tubo idraulico rotto e tubo lesionato automezzo BP772YB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03443771203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELEVA SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03443771203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELEVA SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>211.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>211.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462409FB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione polyter centro servizi Saliceto con eliminazione falso contatto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6923CC6EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione motore tapparella Centro Servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8223E171B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione pulsantiera supervisor rep. B centro servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>108.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8223E171B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione pulsantiera supervisor rep. B centro servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>178.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>178.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB72365B1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura app. 13 struttura S.Nicolo` - via Paradiso 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>334.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>334.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1923E7C3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzioni elettrodomestici varie sedi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>754.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>754.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9823D4169</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ricollegamento pompa sommersa da corsello garage Centro Servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00577391204</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLLI RAFFAELE IMPIANTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00577391204</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLLI RAFFAELE IMPIANTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5123EBE4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento tecnico per manutenzione centrale del vuoto Centro Servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00831011200</codiceFiscale><ragioneSociale>CER MEDICAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00831011200</codiceFiscale><ragioneSociale>CER MEDICAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4323CC67E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione frigorifero medicinali fiocchetti rep. 2B Centro Servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03174491203</codiceFiscale><ragioneSociale>SABATTINI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03174491203</codiceFiscale><ragioneSociale>SABATTINI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412379375</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione calotta e cuscinetti movimentazione tapparella Centro Servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3922E6514</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Misura correnti di dispersione con rapporti di prova Centro Servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3922E6514</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Misura correnti di dispersione con rapporti di prova Centro Servizi Albertoni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>181.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>181.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3922E6514</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Misura correnti di dispersione con rapporti di prova Centro Servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>379.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>379.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3922E6514</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Misura correnti di dispersione con rapporti di prova Centro Servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>297.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>297.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8822E62D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione vetro finestra ufficio 2A Centro Servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03215741202</codiceFiscale><ragioneSociale>INDEA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03215741202</codiceFiscale><ragioneSociale>INDEA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D23EBE68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione vetro camera 6/7 rep. Ulivo Centro Servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6222E645D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Finestra a due ante 184x142 con maniglia e vetri camera stratificati rep. Tiglio Centro Servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC23D633C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica funzionamento impianto sospensioni posteriori pneumatiche automezzo per disabili BT846GB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF6240A011</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione motore tapparella struttura S.Nicolo` - via Paradiso 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C23793DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI ESISTENTI ALL`INTERNO DEL CENTRO SERVIZI LERCARO - VIA BERTOCCHI 12 - BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>AUSL BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>AUSL BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1116.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1116.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z93211B909</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI CONSULENZA IN TEMA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO DEI SERVIZI DELL`ASP CITTA` DI BOLOGNA PER L`ANNO 2018 - TRATTATIVA MEPA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02226800379</codiceFiscale><ragioneSociale>IRESS SOC COOP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02226800379</codiceFiscale><ragioneSociale>IRESS SOC COOP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21268.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>10634.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812293166</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura ricambistica per letti elettrici centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01232950475</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01232950475</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1548.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1548.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4023C6B7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa n. 2 funi anticaduta impianto a due ante via Massarenti 209 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2923C6C25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa n. 2 funi anticaduta impianto a due ante  Strada Maggiore 80 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF224A3AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione tapparella con relativa ferramenta centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2520AA9CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica impianto di terra via Emilia Ponente 263/6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02540350374</codiceFiscale><ragioneSociale>ICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02540350374</codiceFiscale><ragioneSociale>ICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2520AA9CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica impianto di terra via Marsala 2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02540350374</codiceFiscale><ragioneSociale>ICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02540350374</codiceFiscale><ragioneSociale>ICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43242B638</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione contenitore selettore a chiave interno impianto a due ante via Saragozza 67</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43242B638</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione ricevente radio con nuova impianto a due ante via Saragozza 67</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43242B638</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione ricevente radio con nuova impianto a due ante via Saragozza 67</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A245885C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO  DI LAVORI  IN SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLO STABILE DI VIA SARAGOZZA, 71 - BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02584701201</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRES BOLOGNA FERRARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02584701201</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRES BOLOGNA FERRARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4821.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4821.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B23B9462</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA EDILE E SERVIZIO DI REPERIBILITA` DA EFFETTUARE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA` DELL`ASP CITTA` DI BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03624881201</codiceFiscale><ragioneSociale>RETE COSTRUTTORI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03624881201</codiceFiscale><ragioneSociale>RETE COSTRUTTORI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37986.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>38046.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9821B6611</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AL PORTICO DI COLLEGAMENTO TRA I CORPI B E C POSTO AL PIANO TERRA DEL CENTRO SERVIZI GIOVANNI XXIII IN VIALE ROMA N. 21 - BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00447840356</codiceFiscale><ragioneSociale>C.F.C. SOC. COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00447840356</codiceFiscale><ragioneSociale>C.F.C. SOC. COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10399.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>10399.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F230EF60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA PIOGGIA MEDIANTE ADEGUAMENTO DELL`IMPIANTO ELETTRICO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01436260408</codiceFiscale><ragioneSociale>D.F. ELETTROTECNICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01436260408</codiceFiscale><ragioneSociale>D.F. ELETTROTECNICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35498.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35408.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462461FA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: SUMMER SCHOOL ``NON PROFIT, PROFIT, ISTITUZIONI, ALLEARSI NEI TERRITORI PER INCLUDERE``</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03122290988</codiceFiscale><ragioneSociale>CASCINA CLARABELLA CONS. SOC. COOP. ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03122290988</codiceFiscale><ragioneSociale>CASCINA CLARABELLA CONS. SOC. COOP. ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7576061B4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ``GAS NATURALE 10 - LOTTO 3``.  CIG: 7576061B4E</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72102.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCO22C9F3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI E SUPPORTO NELLA PROSECUZIONE DEL PERCORSO D`INFORMATIZZAZIONE DEL FASCICOLO PERSONALE, PER LA DURATA DI ANNI TRE, CON EVENTUALE RINNOVO DI ULTERORI TRE ANNI - DET</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03008301206</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NALDI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03008301206</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NALDI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>75308069B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO FISCALE PATRIMONIO E GESTIONE CONDOMINIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DELL`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DI N. 2 STABILI DI PROPRIETA` DI ASP CITTA` DI BOLOGNA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RNCSFN62M07A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>ON-OFF DI STEFANO RONCARATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RNCSFN62M07A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>ON-OFF DI STEFANO RONCARATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7530821615</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO FISCALE PATRIMONIO E GESTIONE CONDOMINIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DELL`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DI N. 2 STABILI DI PROPRIETA` DI ASP CITTA` DI BOLOGNA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RNCSFN62M07A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>ON-OFF DI STEFANO RONCARATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RNCSFN62M07A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>ON-OFF DI STEFANO RONCARATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8015.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5234BF2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON SUCCESSIVO ABBATTIMENTO DI UN ALBERO SITUATO NELL`AREA CORTILIVA DEL CONDOMINIO DI VIA BASSA N.1 IN SAN GIORGIO DI PIANO (BO). DETERMINA DI AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE. CIG: ZC5234BF2C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02585190362</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDITALIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02585190362</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1504.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>1504.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1248CC05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: LE RAPPRESENTAZIONI DI SALUTE E MALATTIA E DEI SISTEMI DI CURA NELLE SOCIETA` TRADIZIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL`AREA DEL MAGHREB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03457030967</codiceFiscale><ragioneSociale>CRINALI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03457030967</codiceFiscale><ragioneSociale>CRINALI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307686D3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE SERVIZI ALLE PERSONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA` LOTTO 18 CIG 7307686D3F CUP F39D16000990007-F31H16000060006.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L`ARCOLAIO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L`ARCOLAIO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76352.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9823877D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL`ARCHITETTURA ED ALL`INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI N. 32 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IN UNITA` IMMOBILIARI DI  PROPRIETA` DI ASP CITTA` BOLOGNA. CIG: Z9823877D3</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03592630366</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTOFANTI MAURIZIO INGEGNERE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02186340788</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO FRANZESE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01620640365</codiceFiscale><ragioneSociale>Y.U.PPIES SERVICES</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03592630366</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTOFANTI MAURIZIO INGEGNERE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3667.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3667.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z891F1508E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RETTIFICA DET. 751/2017 DEL 07/11/2017: LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO PER LE POSTAZIONI LAVORATIVE SITE IN VIA DE` CARRACCI N. 59 A BOLOGNA E LAVORI AGGIUNTIVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01783311200</codiceFiscale><ragioneSociale>LA IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01783311200</codiceFiscale><ragioneSociale>LA IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>4330.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E249626B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>UFFICI DI VIA DE` CARRACCI N.59 - BOLOGNA - NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO IN EMERGENZA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01783311200</codiceFiscale><ragioneSociale>LA IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01783311200</codiceFiscale><ragioneSociale>LA IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1922.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>1922.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z36224D7F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP7 PER L`ACQUISTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.PA.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.PA.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28032.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>26355.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73076385A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI PERIODO 01/08/2018-31/12/2018 -LOTTO 16 ``SERVIZIO ACCOGLIENZA NUCLEI SINTI E INTERVENTI DEDICATI ALL`INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI APPARTENENTI AI NUCLEI SINTI E ROM REGOLARMENTE PRESENTI NEL TERRITORIO C</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L`ARCOLAIO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L`ARCOLAIO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17203.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9828.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5245925F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI ASP CITTA` DI BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01679591204</codiceFiscale><ragioneSociale>RIBANI CARROZZERIA AUTOSERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01679591204</codiceFiscale><ragioneSociale>RIBANI CARROZZERIA AUTOSERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14189.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76248D6FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE E RECUPERO CREDITI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ATTESTAZIONE E RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017 E ACCORDO TERRITORIALE P.G. 57431 IN DATA 26/9/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04293680379</codiceFiscale><ragioneSociale>SUNIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04293680379</codiceFiscale><ragioneSociale>SUNIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB8248D721</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE E RECUPERO CREDITI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ATTESTAZIONE E RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017 E ACCORDO TERRITORIALE P.G. 57431 IN DATA 26/9/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03479321204</codiceFiscale><ragioneSociale>APE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03479321204</codiceFiscale><ragioneSociale>APE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2498DDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA DISPOSTI IN DATA 05/07/2018 INERENTI GLI STABILI DI VIA SARAGOZZA CIVV. 63 E SEGUENTE E 74 E VIA DEL LAZZARETTO N. 11 A BOLOGNA E COPERTURA DELLA SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03549221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IL TUO MURATORE DI FIDUCIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03549221202</codiceFiscale><ragioneSociale>IL TUO MURATORE DI FIDUCIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10794.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662451E90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI IN BOLOGNA VIA SAN DONATO 150 E VICOLO BORCHETTA 10. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02020940389</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOSTRUTTURE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02020940389</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOSTRUTTURE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39023.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD022330BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di sostituzione scambiatore nella centrale termica dell`unita` edilizia di via Massarenti 209 a Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12415611</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di sostituzione di un termostato ad immersione regolabile e di uno ad immersione di sicurezza nella centrale termica dell`unita` edilizia di via Don Minzoni 6-8-10-12, f.lli Rosseli 1 e Del Porto 17 a Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>281.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>281.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF230085C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ripristino urgente bagno con riparazione tubo e sostituzione piatto doccia causa perdita circuito riscaldamento presso alloggio suore Madonna della Pioggia via Avesella 2 a Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02345561209</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILGIESSE DI INFANTE SALVATORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02345561209</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILGIESSE DI INFANTE SALVATORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9242A20F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di facchinaggio e conferimento a smaltimento di suppellettile nell`unita` immobiliare di via Barozzi 7 a Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F23E2856</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di riparazione lavatrice al Centro per famiglie di via Battistelli n. 2 a Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F2442824</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di riparazione idro-sanitaria in talune unita` immobiliare dello stabile di via del Beccaccino n. 23 a Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02523950794</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02523950794</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA9204C32D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di controllo dei sistemi equipaggiati e uscite di sicurezza presso via de` Buttieri n. 13 a Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>42.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA9204C32D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio e Intervento di installazione di n. 4 estintori e un supporto in metallo in via de` Buttieri n. 13 a Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1624906A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 30 CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z56249BF8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA QUADRERIA - PALAZZO ROSSI POGGI MARSILI DAL 1/09/2018 AL 31/8/2019, CON OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91161380372</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE YODA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91161380372</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE YODA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8320.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z27249E5E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>UFFICI DI VIA DE` CARRACCI N. 59 A BOLOGNA, LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI ESTERNI DI ACCESSO AI LOCALI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02863991200</codiceFiscale><ragioneSociale>L.R. CREAZIONI IN FERRO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02863991200</codiceFiscale><ragioneSociale>L.R. CREAZIONI IN FERRO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23249F577</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREDISPOSIZIONE E GESTIONE MODELLO 770/2018 COMPETENZA 2017 - INFO LINE SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01921940340</codiceFiscale><ragioneSociale>INFO LINE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01921940340</codiceFiscale><ragioneSociale>INFO LINE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7607452BFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO CONTRATTO  `` FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER L`INCONTINENZA``  `</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSITY ITALY S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSITY ITALY S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>464006.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>454792.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D24BF539</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO ``FORNITURA DI PRODOTTI PER L`IGIENE PERSONALE E LA CURA DEL CORPO``</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSITY ITALY S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSITY ITALY S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19184.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7145.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA922E63E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi su sollevatore automezzo per disabili CY490XC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z17240A0C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica periodica impianto elevatore via Paradiso 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>AUSL BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>AUSL BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A243B8CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Assistenza su macchine da cucire centro servizi Via Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01898971203</codiceFiscale><ragioneSociale>MONARI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01898971203</codiceFiscale><ragioneSociale>MONARI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z112340950</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione su autoclavi centri servizi Roma, Saliceto, Albertoni, Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>996.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>996.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1923DA872</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi su elettrocardiografi centro servizi Roma, Lercaro, Albertoni, Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z33243B8AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Guarnizioni, filtri inox e batteriologici per autoclavi centri servizi Roma, Saliceto, Albertoni, Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>484.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>484.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B2373EE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione tenda da sole struttura via Paradiso 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04133100372</codiceFiscale><ragioneSociale>C.D.M. DI FAROLFI PAOLO E FRANCHINI ROBERTO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04133100372</codiceFiscale><ragioneSociale>C.D.M. DI FAROLFI PAOLO E FRANCHINI ROBERTO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB23B3AC3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifiche straordinarie n. 2 impianti elevatori n. 54NR7076 e 54NR7076 Centro Servizi viale Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale><ragioneSociale>SIDEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale><ragioneSociale>SIDEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5238C0BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura app. 11 centro Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>483.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>483.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F23DA9AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura blocco bagni e cucinetta operatori viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>761.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>761.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D23A2CB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura app. 2 struttura Madre Teresa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>735.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>735.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD23DA94F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura c. 23-24 viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>909.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>909.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4323DA8FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura c. 25-26 viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>802.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>802.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z15232F8D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura app. 19 centro Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>530.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>530.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA23E17GB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione magneto polyter palestra Centro Servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2428D8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica straordinaria impianto elevatore centro Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>AUSL BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>AUSL BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>134.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB8243B83E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento tecnico su termosaldatrice per etichette guardaroba viale Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C243B88A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento tecnico su termo sigillatrice rep. 1B centro servizi viale Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>212.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E242C974</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione meccanismi anta-ribalta finestra sala e soggiorno rep. Melograno Centro Servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC6243B818</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione tritapillole centro servizi Saliceto e rep. 1B centro servizi Viale Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF245E381</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Allacciamenti elettrodomestici cucina, frigo, forno gruppo appartamento corpo C viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02895891204</codiceFiscale><ragioneSociale>D-MATIC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02895891204</codiceFiscale><ragioneSociale>D-MATIC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED245E6B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Aggiunta campanello di allarme su porta centro diurno, fornitura e posa valvole di ritegno corpo C viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02895891204</codiceFiscale><ragioneSociale>D-MATIC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02895891204</codiceFiscale><ragioneSociale>D-MATIC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>877.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>877.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F247CDC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione n. 2 pompe di ricircolo corpo C viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02895891204</codiceFiscale><ragioneSociale>D-MATIC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02895891204</codiceFiscale><ragioneSociale>D-MATIC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>683.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>683.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA1245E5D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Modifiche impianti zona sbarco ascensore con sostituzione telecamere e sostituzione valvole a sfera, riparazione batteria UTA, sostituzione flussostato gruppo frigo corpo C viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02895891204</codiceFiscale><ragioneSociale>D-MATIC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02895891204</codiceFiscale><ragioneSociale>D-MATIC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>941.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>941.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z982494C01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione finestra anta-ribalta rep. C Albertoni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03215741202</codiceFiscale><ragioneSociale>INDEA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03215741202</codiceFiscale><ragioneSociale>INDEA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D249742E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione cavo di alimentazione radar porta automatica centro servizi Viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D249742E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto automatico a due ante centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>46.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>46.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z59242B353</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura tapparella in pvc struttura Albertoni e teli oscuranti appartamenti Madre TeresaASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00293380374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETTAFLEX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00293380374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETTAFLEX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>435.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>435.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722393694</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI 20 ALLOGGI NELLE STRUTTURE SITE IN BOLOGNA E DENOMINATE ``MADRE TERESA DI CALCUTTA`` IN VIA ALTURA 9/6-9/7 , CENTRO POLIFUNZIONALE  ``SALICETO`` IN VIA SALICETO E CENTRO POLIFUNZIONA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01718860685</codiceFiscale><ragioneSociale>FALASCA CLAUDIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01718860685</codiceFiscale><ragioneSociale>FALASCA CLAUDIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2353.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2393561</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI 20 ALLOGGI NELLE STRUTTURE SITE IN BOLOGNA E DENOMINATE ``MADRE TERESA DI CALCUTTA`` IN VIA ALTURA 9/6-9/7 , CENTRO POLIFUNZIONALE  ``SALICETO`` IN VIA SALICETO E CENTRO POLIFUNZIONA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01718860685</codiceFiscale><ragioneSociale>FALASCA CLAUDIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01718860685</codiceFiscale><ragioneSociale>FALASCA CLAUDIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2353.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2393A77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI 20 ALLOGGI NELLE STRUTTURE SITE IN BOLOGNA E DENOMINATE ``MADRE TERESA DI CALCUTTA`` IN VIA ALTURA 9/6-9/7 , CENTRO POLIFUNZIONALE  ``SALICETO`` IN VIA SALICETO E CENTRO POLIFUNZIONA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01718860685</codiceFiscale><ragioneSociale>FALASCA CLAUDIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01718860685</codiceFiscale><ragioneSociale>FALASCA CLAUDIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2353.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D24B37C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CAPANNONE SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (BO), VIA RAVEDA 198 PRESSO IL FONDO DENOMINATO ``RUBIZZANO``: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS. 50/2016 SMI A SEGUITO DI FORTUNALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03449870371</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPOSE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03449870371</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPOSE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27583.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>75847448BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI TPER GRATUITI NELL`AMBITO DELLE ATTIVITA` DEL SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI, RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>130000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>66728.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB91A9E301</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LE STRUTTURE PER ANZIANI DELL`ASP: CROCE AZZURRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00620040378</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCE AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00620040378</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCE AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26224.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24588.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B212897D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L`IMBIANCATURA DI ALCUNE UNITA` IMMOBILIARI SITE NEGLI EDIFICI DI VIA QUIRINO DI MARZIO 12, VIA EMILIA PONENTE 26 IN BOLOGNA E VIA DON LANDI 6 E 8 IN ANZOLA DELL`EMILIA (BO).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554741201</codiceFiscale><ragioneSociale>T.M. LAVORI EDILI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554741201</codiceFiscale><ragioneSociale>T.M. LAVORI EDILI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15116.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>4776.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A2125737</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L`IMBIANCATURA DI ALCUNE UNITA` IMMOBILIARI SITE NEGLI EDIFICI DI VIA SARAGOZZA 63, 67, 71 E 74 IN BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554741201</codiceFiscale><ragioneSociale>T.M. LAVORI EDILI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554741201</codiceFiscale><ragioneSociale>T.M. LAVORI EDILI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13861.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B212C8D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L`IMBIANCATURA DI ALCUNE UNITA` IMMOBILIARI SITE NEGLI EDIFICI DI VIA CASTIGLIONE 22, VIA DE` CHIARI 3 E VIA DE` BUTTIERI 5/A IN BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554741201</codiceFiscale><ragioneSociale>T.M. LAVORI EDILI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554741201</codiceFiscale><ragioneSociale>T.M. LAVORI EDILI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12944.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>15164.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2624971E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione leva di bilanciamento interna del selettore a chiave impianto a due ante via Saragozza 67 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2471D16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente con autobotte per pulizia rete fognaria Via Bassa 1 - San Giorgio di Piano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>392.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>392.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A2471C1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia pozzetti e sifone con lavaggio via Broccaindosso 7/A - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03098201209</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI SERVICES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03098201209</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI SERVICES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162459535</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente per verifica pompe sommerse via Don Landi - Anzola Emilia (Bo)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03468761204</codiceFiscale><ragioneSociale>SARTINI MORENO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03468761204</codiceFiscale><ragioneSociale>SARTINI MORENO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>367.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>367.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122471F42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica impianti elevatori Strada Maggiore 80 - via del Milliario</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>248.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2471ECC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica impianti elevatori Strada Maggiore 80 - via del Milliario</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE244983A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia fosse biologiche e trasporto fanghi via Don Landi - Anzola Emilia (Bo)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00645751207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00645751207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>878.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>878.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2520AA9CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica elevatore via Emilia Ponente 263/6 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02540350374</codiceFiscale><ragioneSociale>ICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02540350374</codiceFiscale><ragioneSociale>ICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA23D7BCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto scorrevole Faac con sostituzione contenitore fotocellula Via Bassa 1 - San Giorgio di Piano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB0242BF02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia vasca e trasporto fanghi via Don Landi - Anzola Emilia (Bo)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00645751207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00645751207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>815.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A242BF5C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente con autobotte per pulizia sifone con lavaggio via Emilia Ponente 263/6 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>535.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>535.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A249C71C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia vasca e trasporto fanghi via Don Landi - Anzola Emilia (Bo)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00645751207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00645751207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>864.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>864.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC226AE9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto termoigrometro bluetooth per Energy manager</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02188520544</codiceFiscale><ragioneSociale>TEST S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02188520544</codiceFiscale><ragioneSociale>TEST S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2459546</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione e messa in funzione pompa sommersa via Don Landi - Anzola Emilia (Bo)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03468761204</codiceFiscale><ragioneSociale>SARTINI MORENO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03468761204</codiceFiscale><ragioneSociale>SARTINI MORENO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>983.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>983.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462482A3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di scuro a due ante, compreso verniciatura e montaggio via Castiglione 22 - int. 25 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02203281205</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI ROBERTO FALEGNAMERIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02203281205</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI ROBERTO FALEGNAMERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z88245958A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di sale in grani anno 2017 via Pallavicini 12</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD1245959B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione di vaso espansione, rubinetto, valvola sicurezza centro diurno via Savioli 3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>244.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>244.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412379375</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione vetro rotto finestra bagno centro diurno via Savioli 3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E24CEEEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO URGENTE DI FACCHINAGGIO PER IL DISIMPEGNO DA SUPPELLETTILI E ALTRO MATERIALE ABBANDONATO NELLE UNITA` IMMOBILIARI DI VIA CASTIGLIONE N. 22, VIA MALCONTENTI N. 3 E VIA DEL BORGO DI SAN PIETRO N. 15 A BOLOGNA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02322851201</codiceFiscale><ragioneSociale>PIAZZA GRANDE SOCIETA`COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02322851201</codiceFiscale><ragioneSociale>PIAZZA GRANDE SOCIETA`COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7583758B12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL`EDIFICIO DI VIA DEL PRATELLO N. 53 IN BOLOGNA. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL`APPALTO DI LAVORI.</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01551241209</codiceFiscale><ragioneSociale>URAGANI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50418.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE821D33DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER IL DISIMPEGNO DA SUPPELLETTILI E ALTRO MATERIALE ABBANDONATO IN DIVERSE UNITA` IMMOBILIARI IN BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>3880.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z18225DA90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER IL DISIMPEGNO DA SUPPELLETTILI E ALTRO MATERIALE ABBANDONATO IN DIVERSE UNITA` IMMOBILIARI IN BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>8920.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z77242A3E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PRODUTTORE DI BIOSSIDO DI CLORO - CIG: Z77242A3E1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale><ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale><ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11140.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00078</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE 2018: FOCUS SULLA DEMENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRMLSE78M61D612K</codiceFiscale><ragioneSociale>ELISA CARMAGNINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRMLSE78M61D612K</codiceFiscale><ragioneSociale>ELISA CARMAGNINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00079</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE 2018: FOCUS SULLA DEMENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NSTNNA55B53A285L</codiceFiscale><ragioneSociale>ONESTI ANNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NSTNNA55B53A285L</codiceFiscale><ragioneSociale>ONESTI ANNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA24DA23C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: CORSO BLSD SANITARIO - PRIMO SOCCORSO CON L`IMPIEGO DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO PER INFERMIERI CRA LERCARO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91381780377</codiceFiscale><ragioneSociale>IRC - ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03727210365</codiceFiscale><ragioneSociale>MDC LIFE  SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03727210365</codiceFiscale><ragioneSociale>MDC LIFE  SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7324CF52A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE 2018 AREA ANZIANI RIVOLTA AGLI OPERATORI DELL`ASSISTENZA DEL CS LERCARO: PERCORSI DI FORMAZIONE PER PREPARARE ALLA RELAZIONE DI AIUTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02813301203</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA PER LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02813301203</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA PER LUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>3180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE224E5A8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE PER DIPENDENTI 2018: ``PREVIDENZA: CORSO DI AGGIORNAMENTO``</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. A RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. A RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA424E52AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ``ENERGIA ELETTRICA 11 - LOTTO 3`` PER N. 2 PUNTI DI FORNITURA - CIG: ZA424E52AC</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>243.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3124E99A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO FISCALE PATRIMONIO E GESTIONE CONDOMINIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLANTI NEGLI STABILI DI VIA MARSALA 2, VIA ARIENTI 33-35 E VIALE PANZACCHI 17/2 - BOLOGNA, AI SENSI DELL`ART 63, CO.2 LETT. C) D.LGS 50/2016 PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI-COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI-COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1720.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1720.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00067</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE 2018: PARTECIPAZIONE AL 37  CONVEGNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA MAGISTRATI PER I MINORENNI E LA FAMIGLIA ``MOVIMENTO DI POPOLI``</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04330500374</codiceFiscale><ragioneSociale>I C SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04330500374</codiceFiscale><ragioneSociale>I C SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F236508B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di riparazione pulsanti di comando per elettroserratura portone ingresso stabile di Via S. Giuseppe n. 2 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>997.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>997.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F23650ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di verifica di sicurezza in Via De` Castagnoli n.8 - int.2 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2423650E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di riparazione mediante fornitura ed installazione di nuovi fari a led presso lo stabile di Via del Pratello n. 53 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>811.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>811.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB923650DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di riparazione elettroserratura portone presso stabile di Via Castiglione n. 22 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>896.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>896.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD623650D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di fornitura ed installazione di nuovo impianto ricevente  televisivo per lo stabile di Via Goito n.10 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>925.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC723650B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di sostituzione lampade presso lo stabile di Via Don Minzoni n. 10 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>203.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE23650A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente immobiliare di Via San Donato n. 150 int.4 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB223650F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di manutenzione dell`impianto elettrico presso l`U.I. di Via Castagnoli n. 8 int. 8 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>965.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>965.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C237F137</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di manutenzione dell`impianto elettrico presso l`U.I. di Via Castagnoli n. 8 int. 6 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>674.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>674.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z68237F82C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di rifacimento dell`impianto elettrico presso l`U.I. di Via Castagnoli n. 8 int. 2 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>998.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>998.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA237FAAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di rifacimento dell`impianto elettrico presso l`U.I. di Via Castagnoli n. 8 int. 5  - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z35237FC13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di rifacimento dell`impianto elettrico presso l`U.I. di Via Castagnoli n. 8 int. 9   - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>997.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>997.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C22F0C60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di sgombero mobilia e altro materiale presso l`appartamento in Via Paradiso n. 11 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F240A6D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di sgombero negozio sito in Via Saragozza n. 65-67 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC233B950</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di spostamento stampanti multifunzione presso ufficio ASP in Via del Pratello n. 53 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA424CFB82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di apertura unita` immobiliare e sostituzione serratura a seguito di sfratto in via del Lazzaretto n. 9 int. 3 e 6 a Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTMRC91M02A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>BM SECURITY DI BERTOZZI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTMRC91M02A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>BM SECURITY DI BERTOZZI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5824F2F62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: IL RUP, NUOVE COMPETENZE DI PROJECT MANAGEMENT PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00816350276</codiceFiscale><ragioneSociale>CA FOSCARI  CHALLENGE SCHOOL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00816350276</codiceFiscale><ragioneSociale>CA FOSCARI  CHALLENGE SCHOOL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A24F5A79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE E STRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. A RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. A RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>362.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>362.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA324F5A26</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE E STRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. A RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. A RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C22D067D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STRUTTURA DI VIA ALBERTONI 11, BOLOGNA: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NGLMRZ73R02F257K</codiceFiscale><ragioneSociale>NEGLETTI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NGLMRZ73R02F257K</codiceFiscale><ragioneSociale>NEGLETTI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC0212C60C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L`IMBIANCATURA DI ALCUNE UNITA` IMMOBILIARI SITE NEGLI EDIFICI DI VIA BAROZZI 7 E VIA CASTAGNOLI 8 IN BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04264150378</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL PAINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04264150378</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL PAINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11365.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2131E6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L`IMBIANCATURA DI ALCUNE UNITA` IMMOBILIARI SITE NEGLI EDIFICI DI VIA MALCONTENTI 3, VIA SANT`APOLLONIA 6, VIA DRAPPERIE 6 E BROCCAINDOSSO 13 IN BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04264150378</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL PAINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04264150378</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL PAINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16389.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712132182</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L`IMBIANCATURA DI ALCUNE UNITA` IMMOBILIARI SITE NEGLI EDIFICI DI VIA RONCHI 8 A BUDRIO, VIA GRAMSCI 16/2 A QUARTO INFERIORI DI GRANAROLO DELL`EMILIA, VIA BASSA 1 E VIA PROVINCIALE BOLOGNA 15 A SAN GIORGIO DI PIAN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04264150378</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL PAINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04264150378</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL PAINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16236.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2504D9D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B25211B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: CORSO MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA MANUALE PAZIENTI OSPEDALIZZATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>SIDEL INGEGNERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>SIDEL INGEGNERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>904.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>542.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00068</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: CORSO MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA MANUALE PAZIENTI OSPEDALIZZATI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSSLCU72P04D704K</codiceFiscale><ragioneSociale>TASSINARI LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSSLCU72P04D704K</codiceFiscale><ragioneSociale>TASSINARI LUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>274.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>137.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00069</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: CORSO MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA MANUALE PAZIENTI OSPEDALIZZATI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03160291203</codiceFiscale><ragioneSociale>BARONE FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03160291203</codiceFiscale><ragioneSociale>BARONE FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>274.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>137.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA25AD199</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI AZIENDALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00277810370</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA GOVONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00277810370</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA GOVONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5500.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7425069D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA PNEUMATICI AUTOMEZZI AZIENDALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00596251207</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA CASA DEL PNEUMATICO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00596251207</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA CASA DEL PNEUMATICO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3685.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4829.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312412F10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER VALUTAZIONE IMMOBILIARE E RILASCIO DI UNA RENT OPINION PER UNA PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA` DI ASP CITTA` DI BOLOGNA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA DI INTERCENT-ER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06346211003</codiceFiscale><ragioneSociale>SCENARI IMMOBILIARI - ISTITUTO INDIPENDENTE DI STUDI E RICERCHE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5725073A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ELETTRICHE PRESSO LE UNITA` IMMOBILIARI DISPONIBILI PER RILASCIO DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8955.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>1246.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3823EBC78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI N. 1 SPEAKER WIRELESS PORTATILE MUSICBOX BLUETOOTH, EFFETTUATIO NEL MESE DI GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00967250010</codiceFiscale><ragioneSociale>EUREX S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00967250010</codiceFiscale><ragioneSociale>EUREX S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>158.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>158.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9123D02BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI N. 20 POLTRONE PER UFFICIO, EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale><ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale><ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2903.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2903.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z431EEA3F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO SU INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 E A3, EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2287.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2287.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z83240E60F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ABBONAMENTO ANNUALE (2018/2019) AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE - BUSINESS CLASS, EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F2425122</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTIO PER L`ACQUISTO DI N. 20 SEDIE PIEGHEVOLI PER LA SEDE DI VIA DEL PRATELLO E N. 1 SEDIA A DONDOLO PER LA SEDE DI VIA ALBERTONI, EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale><ragioneSociale>IKEA BUSINESS BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale><ragioneSociale>IKEA BUSINESS BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>348.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>348.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD0247B193</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI N. 30 HUB USB E N. 30 CAVI CONNETTORE HDMI SU VGA, EFFETTUATONEL MESE DI LUGLIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale><ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale><ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1464.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142483D1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI N. 400 BADGE PER RISORSE UMANE, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02969631205</codiceFiscale><ragioneSociale>G. OSTI SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02969631205</codiceFiscale><ragioneSociale>G. OSTI SISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502439E2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI N. 30 VENTILATORI CON PIANTANA PER LE SEDI DI ASP, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CFLBGI74D15A783I</codiceFiscale><ragioneSociale>FACCHIANO RICAMBI STORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CFLBGI74D15A783I</codiceFiscale><ragioneSociale>FACCHIANO RICAMBI STORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1770.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1770.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312428FOD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTEA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SEGNALETICA PER SEDI VARIE DI ASP CITTA` DI BOLOGNA, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02061900391</codiceFiscale><ragioneSociale>QUADRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02061900391</codiceFiscale><ragioneSociale>QUADRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8479.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z30240DE65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.PO UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.PO UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1073.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1073.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02438A5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale><ragioneSociale>PAPER-INGROSS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale><ragioneSociale>PAPER-INGROSS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5308.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF82437D04</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE SU CONVENZIONE INTERCENT-ER DI N. 1 FIAT PANDA GPL, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale><ragioneSociale>MARESCA FIORENTINO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale><ragioneSociale>MARESCA FIORENTINO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11036.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z64247C969</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 3 VOLUMI PER AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTRICE GENERALE E U.O. CONTRATTI, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>97.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>97.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1247CB23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DELL`ABBONAMENTO ANNUALE (QUOTIDIANO + DIGITALE) PER AMMINISTRATORE UNICO DI ASP, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>348.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB91A9E301</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LE STRUTTURE PER ANZIANI DELL`ASP AFFIDATO A CROCE AZZURRA SOC. COOP. SOC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00620040378</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCE AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00620040378</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCE AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7815.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3815.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD72526007</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE DI VIA BAROZZI N. 7 A BOLOGNA INERENTI IL RIPRISTINO DI UNA POZIONE DELLA FACCIATA LESIONATA DALL`INCENDIO DOLOSO APPICCATO SU STRADA PUBBLICA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04264150378</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL PAINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04264150378</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL PAINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00070</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ``MIGRAZIONE, MATERNITA` E VIOLENZA``</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03457030967</codiceFiscale><ragioneSociale>CRINALI COOPE`RATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03457030967</codiceFiscale><ragioneSociale>CRINALI COOPE`RATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z32243D7C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Smontaggio cintura sicurezza sollevatore Braun e riparazione automezzo per disabili DM393ZK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE248B50F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione pulsantiera supervisor rep. 2B centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>156.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>156.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9924B27CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento tecnico su autoclave Newmed Kronos B centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>443.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>443.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB8249DEE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione pulsantiere rep. 1B centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>745.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>745.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7924974AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su siepe giardino app. ex Badiali struttura Madre Teresa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI-COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI-COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD24ABCD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura parcheggio viale Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB248B59F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura c. 5-6 viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>869.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>869.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD7248B553</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura c. 1-2 viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>869.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>869.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z35248B5C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura c. 7-8 viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>869.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>869.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z96248B574</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura c. 3-4 viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>869.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>869.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1524E0CC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzioni elettrodomestici varie sedi giugno-agosto  18</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>953.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>953.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA42454DAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su sponda Dhollandia automezzo BP772YB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03443771203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELEVA SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03443771203</codiceFiscale><ragioneSociale>ELEVA SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>287.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>287.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C24F6694</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di riparazione su automezzo EN676GK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00798070371</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO MINELLI E FOTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00798070371</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO MINELLI E FOTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>664.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>664.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532493190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione cardini cancello zona carico/scarico camst centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01774951204</codiceFiscale><ragioneSociale>WALTER BONAZZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01774951204</codiceFiscale><ragioneSociale>WALTER BONAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B24E93E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica impianto stiro centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03010661209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.R. DI BIAGINI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03010661209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.R. DI BIAGINI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF324FBC30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ``GDPR`` PER SOFTWARE CHECK IN - SOLARI UDINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLARI UDINE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLARI UDINE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>524.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1223211C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI VIA SARAGOZZA 63, 67, 71 E 74 CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI TALUNI SERRAMENTI ESTERNI PARTICOLARMENTE DEGRADATI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03288041209</codiceFiscale><ragioneSociale>AEMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03288041209</codiceFiscale><ragioneSociale>AEMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5525435EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE 2018 AREA ANZIANI: DIDATTICA TEATRALE RIVOLTO AGLI OPERATORI DELL`ASSISTENZA DEL CS GIOVANNI XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03704121205</codiceFiscale><ragioneSociale>PACCOSIRICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03704121205</codiceFiscale><ragioneSociale>PACCOSIRICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B251D2F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: LA GIURISPRUDENZA E I PARERI ANAC 2017-2018  IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C25563D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE 2018: PARTECIPAZIONE AL FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI FORMAZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI FORMAZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1280.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1280.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z58254COFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE PRINCIPALE DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELL`EDIFICIO DI VIA MARSALA N.2 - BOLOGNA. DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E CONFERMA DELL`AFFIDAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale><ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale><ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B256D5CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DISPERDENTE A SERVIZIO DELL`IMPIANTO DI SMALTIMENTO REFLUI PER SUBIRRIGAZIONE POSTO NELLA CORTE COLONICA DEL FONDO SAN SALVATORE IN STRADA PROVINCIALE BOLOGNA N. 17 A SAN GIORGIO DI PIANO (BO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3832.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7545174A8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE SERVIZI ALLE PERSONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI DI ASP CITTA` DI BOLOGNA, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL`ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991 E ART 11L.R. EMILIA ROMAGNA N. 12/2014 - AGGIUDICAZIONE</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05206930488</codiceFiscale><ragioneSociale>CRISTOFORO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02762781207</codiceFiscale><ragioneSociale>SOL.CO. INSIEME BOLOGNA CONSORZIO TRA COOPERATIVE SOCIALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05206930488</codiceFiscale><ragioneSociale>CRISTOFORO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80395.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26559.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5624A052C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di batterie per sollevatori e sedie doccia: Tempo rep Melograno Centro Servizi Lercaro, Carino Centro Servizi Albertoni, Carino Centro Servizi Saliceto rep. C, Carino Centro Servizi Giovanni XXIII rep. 2C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2529.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>2529.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC224EA641</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di batteria per sedia doccia Carino rep. A Gelsomino Centro Servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>337.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>317.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD524E93D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica per apparati sistema di comunicazione ospedaliera NT Neos per i reparti del Centro Servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10907840150</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVE TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10907840150</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVE TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC24EAE0D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica per letti elettrici (motori alzata) centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2152.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8024F6649</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica per letti elettrici del Centro Servizi Lercaro (centraline)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale><ragioneSociale>GIVAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale><ragioneSociale>GIVAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>452.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>452.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C250E0D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di materiale di ricambio per letti elettrici Centro Servizi Giovanni XXIII (pulsantiere)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>661.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>661.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6124A2F5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica per letti elettrici del Centro Servizi Lercaro (motore letto, pulsantiera, spina, coppia testiera e pediera)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01232950475</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01232950475</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE24C5753</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto scorrevole centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C24B4A5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento tecnico su autoclave Mocom millenium centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>444.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>444.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12497540</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento tecnico su autoclave Mocom millenium rep. B centro servizi Viale Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A254724C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzioni elettrodomestici varie sedi agosto-settembre  18</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>945.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD025299F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi su impianti elettrici corpo C centro servizi Viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02895891204</codiceFiscale><ragioneSociale>D-MATIC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02895891204</codiceFiscale><ragioneSociale>D-MATIC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>757.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>757.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9424DC518</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Controllo e manutenzione  tenda da sole struttura via Bertocchi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04133100372</codiceFiscale><ragioneSociale>C.D.M. DI FAROLFI PAOLO E FRANCHINI ROBERTO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04133100372</codiceFiscale><ragioneSociale>C.D.M. DI FAROLFI PAOLO E FRANCHINI ROBERTO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6924D8D62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ripristino combinazione cassaforte triade servizi di supporto centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03141940159</codiceFiscale><ragioneSociale>GUNNEBO ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03141940159</codiceFiscale><ragioneSociale>GUNNEBO ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD2493217</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di apertura cassaforte triade servizi di supporto centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03141940159</codiceFiscale><ragioneSociale>GUNNEBO ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03141940159</codiceFiscale><ragioneSociale>GUNNEBO ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662506BED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione condensatore unita` motore banco bar centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03174491203</codiceFiscale><ragioneSociale>SABATTINI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03174491203</codiceFiscale><ragioneSociale>SABATTINI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E24A4E50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione evaporatore vetrina esposizione e serpentina evaporazione acqua condensa bar centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03174491203</codiceFiscale><ragioneSociale>SABATTINI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03174491203</codiceFiscale><ragioneSociale>SABATTINI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA24FD0E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura camera 13 viale Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>482.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>482.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6421D8CCD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verniciatura pareti vano scala via del Pratello 53</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE0238C128</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura stanza 306 via Bigari</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>546.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>546.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF42510003</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI INFISSI INTERNI (FINESTRE) A SERVIZIO DI UNITA` IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELL`APPALTO DI LAVORI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05983221218</codiceFiscale><ragioneSociale>GABBIANO TEAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05983221218</codiceFiscale><ragioneSociale>GABBIANO TEAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42413072</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE SERVIZI ALLE PERSONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI AD USO UFFICIO E/O SERVIZIO, AD UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO ``B``. CIG ZC42413072. PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA DI CUI AL CIG 7545174A8C</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00871501201</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE IT2</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00871501201</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE IT2</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>1934.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF82571809</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA` DI ASP SITE IN VIALE ROMA, VIA BERTOCCHI E VIA SALICETO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02483630352</codiceFiscale><ragioneSociale>NICOLINI F.LLI DI NICOLINI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02483630352</codiceFiscale><ragioneSociale>NICOLINI F.LLI DI NICOLINI ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032598454</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: LE NUOVE COLLABORAZIONI AUTONOME NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DAL CONFERIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI FORMAZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI FORMAZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F251E129</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI CALDAIE AUTONOME A SERVIZIO DI UNITA` IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELL`APPALTO DI LAVORI.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00311390371</codiceFiscale><ragioneSociale>CIAB SOC.COOP. IDRICI E AFFINI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02404330371</codiceFiscale><ragioneSociale>CLIMATECNICA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00670261205</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFE-GI IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00577391204</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLLI RAFFAELE IMPIANTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02404330371</codiceFiscale><ragioneSociale>CLIMATECNICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28680.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>13087.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB91A9E301</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA   DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI UTENTI  INSERITI PRESSO I CENTRI DIURNI DI ASP AFFIDATO A CROCE AZZURRA SOC. COOP. SOC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00620040378</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCE AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00620040378</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCE AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2605.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1607.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76913330C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER ``ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 3`` - CIG 76913330C8</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>179610.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA8257C0AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG ZA8257C0AF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.PA.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.PA.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28032.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>28032.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F25AF2B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LE STRUTTURE PER ANZIANI DELL`ASP CITTA` DI BOLOGNA ``CENTRI DIURNI``</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>DOLCE SOC. COOP.VA A R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>DOLCE SOC. COOP.VA A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35413.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6811712291</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI PER LA PROSECUZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO AGLI ANZIANI, NEL PERIODO 17/09/2018-15/12/2018.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03043241201</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO INDACO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03043241201</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO INDACO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00071</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: LA FUNZIONE DEI RESPONSABILI E REFERENTI DELL`ANTICORRUZIONE - CORSO BASE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80006130613</codiceFiscale><ragioneSociale>SNA SCUOLA NAZIONALE DELL`AMMINISTRAZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80006130613</codiceFiscale><ragioneSociale>SNA SCUOLA NAZIONALE DELL`AMMINISTRAZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D22DFE9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL LOCALE BAGNO DELL`UNITA` IMMOBILIARE POSTA IN VIA EMILIA PONENTE N.24 - 6 P , INT.16 - A BOLOGNA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONFERMA AFFIDAMENTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02718221209</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGEM EDILIZIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02718221209</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGEM EDILIZIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B258B9C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di emergenza con autobotte rete fognaria via del Borgo di San Pietro 13-Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03642090371</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL FRANCO VENTURI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03642090371</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL FRANCO VENTURI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z942575E26</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Disotturazione tratto colonna e linea bagni Via Bassa 1 - San Giorgio di Piano (Bo)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03642090371</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL FRANCO VENTURI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03642090371</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL FRANCO VENTURI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>475.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00072</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Carico, trasporto e smaltimento di cemento-amianto Strada Maggiore 74 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale><ragioneSociale>HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale><ragioneSociale>HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162532FD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto di selettore a chiave Via Saragozza 65 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03391690371</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERRANDE SNC DI LANDI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03391690371</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERRANDE SNC DI LANDI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF256AE14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Apertura forzata su porta blindata chiusa con mandate e ripristino di serratura, cilindro e defender via del Porto 15 - piano terra</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02233721204</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CHIAVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02233721204</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CHIAVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B24C6475</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di scuro a due ante, compreso verniciatura e montaggio via Castiglione 22 -Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02203281205</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI ROBERTO FALEGNAMERIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02203281205</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI ROBERTO FALEGNAMERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4324D0B86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su cancello a due ante per rifacimento attacchi motore con rinforzi Strada Maggiore 80 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F25074A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su cancello a due ante con sostituzione attuatore con nuovo oleodinamico Strada Maggiore 80 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z78251DD83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente con autobotte per disotturazione colonna secchiai Via Bassa 1 - San Giorgio di Piano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C25482EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Smontaggio, riparazione e montaggio batteria UTA Teatro via del Pratello 53 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA8256B8F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ``GAS NATURALE 10 - LOTTO 3`` PER VIA DEL PRATELLO, 55 - BOLOGNA, CON MODIFICA A DETERMINAZIONE N. 669 DEL 24/10/2018 - CIG ZA8256B8F0</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1967.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCO22C9F3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO DI UN MESE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI. (PROROGADETERMINAN. 459 DEL 20/07/2018)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03008301206</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NALDI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03008301206</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NALDI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1661.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC2258949C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA KIT CIRCOLATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO - CIG ZC2258949C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale><ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale><ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652448F25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BAGNI A SERVIZIO DELL`UNITA` IMMOBILIARE POSTA AL PRIMO PIANO DI VIA SANTA MARIA MAGGIORE N.1 IN BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03071641207</codiceFiscale><ragioneSociale>SITEMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03071641207</codiceFiscale><ragioneSociale>SITEMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27405.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27405.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF25E80C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: IL LEGITTIMO CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ALLA LUCE DELLA PIU` RECENTE GIURISPRUDENZA CONTABILE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03698180373</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIONE PROVINCE D`ITALIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03698180373</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIONE PROVINCE D`ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5525E8269</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: LINEE GUIDA, METODI E STRATEGIE PER L`ASSISTENZA ED IL BENESSERE DELL`OSPITE IN RSA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02370830461</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMAZIONE CONTINUA- AFFIDABILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02370830461</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMAZIONE CONTINUA- AFFIDABILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z04246331D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINI DI ACQUISTO (ODA), ACQUISTO TRONCHESINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0124D7255</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINI DI ACQUISTO (ODA), FORNO A MICROONDE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01677050666</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRA DI BELLINI MARCO C. S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01677050666</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRA DI BELLINI MARCO C. S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5824AFBCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINI DI ACQUISTO (ODA), PIANO COTTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF21DE059</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINI DI ACQUISTO (ODA), LAVATRICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>327.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>327.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E21D0317</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINI DI ACQUISTO (ODA), LAVATRICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F22E6165</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINI DI ACQUISTO (ODA), NR. 2 PIANI COTTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>478.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>478.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB23073EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINI DI ACQUISTO (ODA), FRIGORIFERO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z85230446C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINI DI ACQUISTO (ODA), NR.50 SEDIE IN PLASTICA E NR. 1 TAVOLO IN PLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale><ragioneSociale>PAPER-INGROSS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale><ragioneSociale>PAPER-INGROSS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>582.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>582.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD622FD5E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO NR. 9 CARRELLI PER BIANCHERIA E NR. 1 CARRELLO PER TERAPIA E KIT PER CARRELLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02962870214</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCEHOPITAL S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02962870214</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCEHOPITAL S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4951.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4951.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9321E3367</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO NR. 4 CORSETTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2235.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2235.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z15210D105</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO TELO PER SCORRIMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>198.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>198.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8722391BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO FARMACI E PARAFARMACI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale><ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale><ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4034.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4034.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6226BA25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO LAVASCIUGA E TELEVISORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>988.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>988.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9247708C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO  GUIDE E MANIGLIE PER ARMADI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02893271201</codiceFiscale><ragioneSociale>POLLUTION HOSPITAL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02893271201</codiceFiscale><ragioneSociale>POLLUTION HOSPITAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0724BCC63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO ETICHETTE ADESIVE PER PROVETTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale><ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale><ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>543.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>543.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E230F883</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO FARMACI E PARAFARMACI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02154500181</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA FAPA DI MARCO BRANCA   C. S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02154500181</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA FAPA DI MARCO BRANCA   C. S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10995.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10995.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B2393226</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CUSCINO PER SEDIA DOCCIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>307.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>307.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762022193</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO ELETTRODOMESTICI PER CUCINA, MOBILIO PER CUCINA E LAVELLO PER CUCINA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00545601205</codiceFiscale><ragioneSociale>3 I S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00545601205</codiceFiscale><ragioneSociale>3 I S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10836.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10836.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA322C9F42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO MAGNIGLIONI ANGOLARI E SEGGIOLONI DOCCIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02653630166</codiceFiscale><ragioneSociale>MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02653630166</codiceFiscale><ragioneSociale>MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1158.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1158.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF424AF0E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  SPECCHI E LUCI LED</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale><ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale><ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>126.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>126.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762458005</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO:LIBRERIA, MOBILE TV, MENSOLE, PANNELLO DI TAMPONAMENTO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00210530283</codiceFiscale><ragioneSociale>CIT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00210530283</codiceFiscale><ragioneSociale>CIT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>887.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>887.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B24FDA67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO:PRANZI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02804191209</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02804191209</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA244174C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO: PRANZI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02804191209</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02804191209</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>273.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB123CC5BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02235800394</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPETTACOLO CLUB MAURYS A.S.D.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02235800394</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPETTACOLO CLUB MAURYS A.S.D.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC209A83C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CONCERTO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91358610375</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA CULTURALE MARIA TINA GURIOLI LOLLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91358610375</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA CULTURALE MARIA TINA GURIOLI LOLLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2025F2F65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO DI CABINE SANITARIE PER L`ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA`` VILLA SERENA`` DURANTE IL PERIODO PIANO FREDDO 2018-2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06346211003</codiceFiscale><ragioneSociale>SO.GE.SE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06346211003</codiceFiscale><ragioneSociale>SO.GE.SE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3730.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F25F912A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLE STRUTTURE PER ANZIANI DI ASP CITTA` DI BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641731203</codiceFiscale><ragioneSociale>AGRIVERDE S.C. SOCIALE A R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641731203</codiceFiscale><ragioneSociale>AGRIVERDE S.C. SOCIALE A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17544.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8331.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>664906238A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AL LOTTO 4 DELLA GARA SULL`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA (SERVIZIO SOCIALE DI BASSA SOGLIA) PER IL PERIODO 01/09/2018-31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21392.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21392.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F2611440</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018: I PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI: DAL CONTRATTO AL PAGAMENTO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB725C09F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE SCRITTE NELL`AMBITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11312051003</codiceFiscale><ragioneSociale>C S CONSULENZA E SELEZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D26101AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTI NECESSARI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEI PRIVATI REGIONE EMILIA ROMAGNA (INTEGRAZIONE CON NOTIER) COMMESSA 53322 - GPI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>7320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB325046D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI DI RINNOVO NR.4 DOMINI E CERTIFICATI MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) E TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO EFFETTUATO - REGISTER.IT SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale><ragioneSociale>REGISTER.IT SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale><ragioneSociale>REGISTER.IT SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>604.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>604.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z482629416</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA` CONCORSUALI - RIF. BANDO COPERTURA N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA D - DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE GENERALE ED AMMINISTRATIVA: AFFITTO LOCALE E SEDIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80067070377</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRCOLO ARCI BENASSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80067070377</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRCOLO ARCI BENASSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1464.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA02624FA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA` CONCORSUALI - RIF. BANDO COPERTURA N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA D - DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE GENERALE ED AMMINISTRATIVA: AFFITTO LOCALE E SEDIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02404050995</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNICARE ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02404050995</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNICARE ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2196.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB2601A53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>UPGRADE DEL SISTEMA JOBTIME PLUS PRESENZE/ASSENZE, TURNI E PORTALE ALLA VERSIONE JOB TIME XXI - INFO LINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9642.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>9642.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7642759C3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI E SUPPORTO NELLA PROSECUZIONE DEL PERCORSO D`INFORMATIZZAZIONE DEL FASCICOLO PERSONALE,- CIG 7642759C3C - AGGIUDICAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03008301206</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NALDI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03008301206</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NALDI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>153849.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>46698.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4522C9988</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEIDANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA):SEDIE DOCCIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale><ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale><ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>243.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA210DFE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO: ARMADIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03091530794</codiceFiscale><ragioneSociale>ARREDOMOBIL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03091530794</codiceFiscale><ragioneSociale>ARREDOMOBIL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6203ADE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA):ARMADIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03091530794</codiceFiscale><ragioneSociale>ARREDOMOBIL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03091530794</codiceFiscale><ragioneSociale>ARREDOMOBIL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB221D11B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA): PRODOTTI PER I REPARTI ANZIANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08057040019</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSERVIZI  S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08057040019</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSERVIZI  S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1825.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1825.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB124399EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA):RASOI ELETTRICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04801420870</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILKOM DEL DOTT. EMANUELE MAUGERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04801420870</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILKOM DEL DOTT. EMANUELE MAUGERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02399232</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA):LAVATRICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>531.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>531.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE122FB785</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA):PERSONAL COMPUTER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221640366</codiceFiscale><ragioneSociale>PTS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221640366</codiceFiscale><ragioneSociale>PTS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>889.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>889.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492264BC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA): FERRO DA STIRO + ASSE DA STIRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>167.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>167.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE229BB38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA):PHON RASOIO TAGLIACAPELLI E TESTINE PER RASOIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00866890627</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI BELLONIA S.N.C. DI ANGELO BELLONIA C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00866890627</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI BELLONIA S.N.C. DI ANGELO BELLONIA C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>813.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>813.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142089C96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO:ACQUISTO BOX DOCCIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02246020370</codiceFiscale><ragioneSociale>PERSICI F.P. S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02246020370</codiceFiscale><ragioneSociale>PERSICI F.P. S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2404.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2404.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF2250261</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO:ACQUISTI LETTI PER UTENTI ALZAHEIMER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale><ragioneSociale>GIVAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale><ragioneSociale>GIVAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z45236BFC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO:ACQUISTO SCRIVANIA, LIBRERIA, SEDIE, POLTRONA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13276990150</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO STILE MILANO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13276990150</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO STILE MILANO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1170.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1170.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A237C61E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO:ACQUISTO POLTRONE, TAVOLO, OMBRELLONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833111204</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCHI SEDIE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833111204</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCHI SEDIE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>909.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z13201265D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO:ACQUISTO TAVOLO RIUNIONE, LIBRERIA, SCRIVANIA, CASSETTIERA, POLTRONA, SEDIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13276990150</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO STILE MILANO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13276990150</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO STILE MILANO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1641.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1641.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0023CCDED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO:ACQUISTO FRIGORIFERO, CUCINA CON ELETTRODOMESTICI, TAVOLO, ARMADI, SEDIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NGLGNN66B28F257N</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NGLGNN66B28F257N</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE62441FD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO: ACQUISTO CONDIZIONATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3021.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3021.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C23F244E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO:ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER PARRUCCHIERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>288.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z972464FF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO:ACQUISTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>00518631205</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COOP. FACCHINI CASTENASO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>00518631205</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COOP. FACCHINI CASTENASO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z29237C6D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO:ACQUISTO FORNITURA OPERA ARREDI MURALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02061900391</codiceFiscale><ragioneSociale>QUADRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02061900391</codiceFiscale><ragioneSociale>QUADRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2398.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2398.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8722391BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO:ARTICOLI INFERMIERISTICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale><ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale><ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA22402375</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO:ACQUISTO OMBRELLONE E GAZEBO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833111204</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCHI SEDIE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833111204</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCHI SEDIE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>443.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>443.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7222F7553</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO:ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO E SANITARIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1876.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1876.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00073</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO ANIMAZIONE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CHRKMI92D26B157W</codiceFiscale><ragioneSociale>KIM CHIARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CHRKMI92D26B157W</codiceFiscale><ragioneSociale>KIM CHIARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>212.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>212.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00074</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO ANIMAZIONE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRTMRA95M45A794W</codiceFiscale><ragioneSociale>MARIA CORTESI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRTMRA95M45A794W</codiceFiscale><ragioneSociale>MARIA CORTESI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>87.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>87.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00075</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTI DIRETTI SPETTACOLO DI ANIMAZIONE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRRDNL77P64F152R</codiceFiscale><ragioneSociale>DANIELA CARROZZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRRDNL77P64F152R</codiceFiscale><ragioneSociale>DANIELA CARROZZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00076</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO DI ANIMAZIONE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LRSLCU85M06D024L</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROSA LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LRSLCU85M06D024L</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROSA LUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2306FB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA ACQUISTO PEDANE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05639141000</codiceFiscale><ragioneSociale>SANACILIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05639141000</codiceFiscale><ragioneSociale>SANACILIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>117.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>117.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B21D4CFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE ALL`AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DI ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI E POTATURE DI RAMI POSTI IN BOLOGNA E PROVINCIA IN PROPRIETA` DI ASP CITTA` DI BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale><ragioneSociale>AVOLA SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale><ragioneSociale>AVOLA SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E26350C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L`IGIENE PERSONALE E LA CURA DEL CORPO PER I CENTRI SERVIZI ANZIANI DI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37345.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>39968.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F264AFDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI PER LA DOMICILIARITA`</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DEGLI UTENTI A TOTALE CARICO DEL COMUNE DI BOLOGNA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale><ragioneSociale>ALTHEA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale><ragioneSociale>ALTHEA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2116.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F262EECE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER L`ASSISTENZA INFORMATICA ALLE SINGOLE POSTAZIONI DI LAVORO ED HELP DESK DI ASP CITTA` DI BOLOGNA RINNOVO DELL`AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2019 - LAN SYSTEMS SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02501940379</codiceFiscale><ragioneSociale>LAN SYSTEMS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02501940379</codiceFiscale><ragioneSociale>LAN SYSTEMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31529.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>31529.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z62262DEBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA DI ASP CITTA` DI BOLOGNA RINNOVO DELL`AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2019 - LABORATORI MARCONI SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00656471208</codiceFiscale><ragioneSociale>LABORATORI MARCONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00656471208</codiceFiscale><ragioneSociale>LABORATORI MARCONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>42700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8025A72F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ANALISI, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE AZIONI ATTIVATE NELL`AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA. CIG Z8025A72F0, CUP F31H18000140001</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>98039420173</codiceFiscale><ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>98039420173</codiceFiscale><ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13189.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13189.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7306520B09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA AI CONTRATTI RELATIVI AI LOTTI 1,3,8,11,13,15,14,10,6,5 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, PER PROGETTO ``FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA` E ALL`ESCLUSIONE SOCIALE``CUP F31H180001</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56990.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53191.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307179ADC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA AI CONTRATTI RELATIVI AI LOTTI 1,3,8,11,13,15,14,10,6,5 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, PER PROGETTO ``FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA` E ALL`ESCLUSIONE SOCIALE``CUP F31H180001</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231921.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>231921.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730728632B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA AI CONTRATTI RELATIVI AI LOTTI 1,3,8,11,13,15,14,10,6,5 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, PER PROGETTO ``FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA` E ALL`ESCLUSIONE SOCIALE``CUP F31H180001</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15323.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14302.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730740013F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA AI CONTRATTI RELATIVI AI LOTTI 1,3,8,11,13,15,14,10,6,5 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, PER PROGETTO ``FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA` E ALL`ESCLUSIONE SOCIALE``CUP F31H180001</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21276.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19857.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73074087D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA AI CONTRATTI RELATIVI AI LOTTI 1,3,8,11,13,15,14,10,6,5 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, PER PROGETTO ``FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA` E ALL`ESCLUSIONE SOCIALE``CUP F31H180001</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23809.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22222.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307446733</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA AI CONTRATTI RELATIVI AI LOTTI 1,3,8,11,13,15,14,10,6,5 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, PER PROGETTO ``FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA` E ALL`ESCLUSIONE SOCIALE``CUP F31H180001</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15323.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14302.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307489AAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA AI CONTRATTI RELATIVI AI LOTTI 1,3,8,11,13,15,14,10,6,5 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, PER PROGETTO ``FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA` E ALL`ESCLUSIONE SOCIALE``CUP F31H180001</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23809.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22222.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730749821E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA AI CONTRATTI RELATIVI AI LOTTI 1,3,8,11,13,15,14,10,6,5 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, PER PROGETTO ``FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA` E ALL`ESCLUSIONE SOCIALE``CUP F31H180001</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39133.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36524.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307565966</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA AI CONTRATTI RELATIVI AI LOTTI 1,3,8,11,13,15,14,10,6,5 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, PER PROGETTO ``FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA` E ALL`ESCLUSIONE SOCIALE``CUP F31H180001</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18895.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17635.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73076038C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA AI CONTRATTI RELATIVI AI LOTTI 1,3,8,11,13,15,14,10,6,5 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, PER PROGETTO ``FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA` E ALL`ESCLUSIONE SOCIALE``CUP F31H180001</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23809.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22222.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730761637E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA AI CONTRATTI RELATIVI AI LOTTI 1,3,8,11,13,15,14,10,6,5 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`, PER PROGETTO ``FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA` E ALL`ESCLUSIONE SOCIALE``CUP F31H180001</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56990.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>56232.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6811712291</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE SOVRATERRITORIALE (PRIS) H24 INTEGRATO CON IL SERVIZIO 1522  CIG.6811712291IN SCADENZA 15/12/2018</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03043241201</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO INDACO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03043241201</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO INDACO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165972.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F26A724B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL`EMPOWERMENT/INCLUSIONE SOCIALE/WELFARE COMMUNITY, PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI EVENTI VOLTI ALLA SENSIBILIZZAZIONE E AL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA` SUL TEMA DELL`EMARGINAZIONE SOCIALE, FIN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91322960377</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ``NAUFRAGI``</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91322960377</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ``NAUFRAGI``</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5826A7357</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI ALL`INTERNO DI UNA REALTA` LOCALE OPERANTE NEL SETTORE DELLA ``RIABILITAZIONE EQUESTRE`` E  DELLA ``EDUCAZIONE AMBIENTALE``, FINALIZZATO AL PIANO PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92019210373</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ``PADDOK``</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92019210373</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ``PADDOK``</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16090.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4026A71C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE, SCOUTING AZIENDALE E AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, FORMAZIONE IN SITUAZIONE SU PROFILI PROFESSIONALI LEGATI AI PROGETTI DI START UP DEI LABORATORI DI COMUNITA`, FINALIZZATO AL PIANO PER GLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03078531203</codiceFiscale><ragioneSociale>CSAPSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03078531203</codiceFiscale><ragioneSociale>CSAPSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38095.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38095.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z90216927B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI: MATERIALE DI PULIZIA,  TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale><ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale><ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C217E410</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI:  DETERSIVI PER LAVANDERIA,  TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03232630370</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPREUR S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03232630370</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPREUR S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1193.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1193.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9521695CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI:  MATERIALI MONOUSO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03653280242</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEACARTA GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03653280242</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEACARTA GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16780.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15389.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0421694F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI:  PRODOTTI PER L`IGIENE PERSONALE,  TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03653280242</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEACARTA GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03653280242</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEACARTA GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2036.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2234.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF722D646C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI: GUANTI IN NITRILE,TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale><ragioneSociale>CHEMIL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale><ragioneSociale>CHEMIL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>960.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6823F9849</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI:  DEODORANTI AD USO PERSONALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>202.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9323EBB81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI: MATERIALE DI PULIZIA,  MATERIALI MONOUSO, PRODOTTI PER L`IGIENE PERSONALE,  TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21969.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21969.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR - CAFFETTERIA - TAVOLA FREDDA, PRESSO IL CENTRO SERVIZI DI VIA SALICETO N. 71, BOLOGNA - DETERMINA A CONTRARRE E PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02061590374</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE CRAL GIOVANNI XXIII</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02061590374</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE CRAL GIOVANNI XXIII</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>74163559BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER ``SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO PERSONE 4``</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale><ragioneSociale>COSEPURI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale><ragioneSociale>COSEPURI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>214200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1495.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD524E93D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su sistema di comunicazione ospedaliera centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10907840150</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVE TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10907840150</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVE TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>655.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D24F6675</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione tasto impianto di chiamata Centro servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03173470265</codiceFiscale><ragioneSociale>ZET-TRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03173470265</codiceFiscale><ragioneSociale>ZET-TRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>145.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>145.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9125A0BAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzioni elettrodomestici varie sedi ottobre  18</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2562AF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento tecnico su saldatrice Centro servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A22ED7AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura app. 2 p. 1  centro servizi San Nicolo`</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D256C611</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura camere rep. A centro servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>806.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>806.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4256C65E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura camere rep. Girasole centro servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>934.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>934.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1324ABD17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura locali viale Roma</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>904.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>904.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC24ABCF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura locali viale Roma</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>581.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>581.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5524ABD3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura locali viale Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>612.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>612.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF256C59C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura camere rep. Gardenia centro servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862579276</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione telecomando sollevatore Braun e riparazione automezzo per disabili ED072JA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF6254859A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione idropulitrice servizi di supporto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03513290373</codiceFiscale><ragioneSociale>ALDO MARTELLI   C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03513290373</codiceFiscale><ragioneSociale>ALDO MARTELLI   C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>478.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>478.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3925ADC52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Snodo cardanico inox con barra quadra per tenda</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00293380374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETTAFLEX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00293380374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETTAFLEX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142605152</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Carta termica per elettrocardiografo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652612462</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto scorrevole con ripristino fotocellula centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652612462</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su porta automatica centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F2608324</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su porta automatica centro servizi viale Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D249742E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su porta automatica piano terra  accesso ai reparti centro servizi viale Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9626606F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LETTURA ACQUA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04133870370</codiceFiscale><ragioneSociale>LEMCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04133870370</codiceFiscale><ragioneSociale>LEMCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>451.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D26609D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03429130234</codiceFiscale><ragioneSociale>E-ON ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03429130234</codiceFiscale><ragioneSociale>E-ON ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1585.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2660D33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GAS NATURALE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2792.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z54257D23E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica per letti elettrici (pulsantiere) centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172603F80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di adesivi specifici per manutenzioni (incolla tutto)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>225.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>225.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA52636771</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di lampade di emergenza per i Centri servizi dell`Azienda</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381890371</codiceFiscale><ragioneSociale>FABBI IMOLA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381890371</codiceFiscale><ragioneSociale>FABBI IMOLA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5239.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5239.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7125DA196</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di termoconvettori per i Centri servizi dell`Azienda</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442663579</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REDAZIONE DI DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA E PICCOLI LAVORI MANUTENTIVI RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI LOCALI AI PIANI T., 1 , 2 , 3 , INTERRATO E PARTI COMUNI NEL FABBRICATO DI STRADA MAGGIORE N.80 BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D24BC464</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione maniglione antipanico ed interventi ed altri presidi antincendio garage via de` Buttieri</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>763.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>763.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA425A48AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione vetrocamera su infisso finestra in legno via Don Landi - Anzola Emilia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00388340374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA ALVA DI BALLOCCHI D.   C SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00388340374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA ALVA DI BALLOCCHI D.   C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z49260FE71</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto automatico con sostituzione condensatori Santa Maria Maggiore 1 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>131.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A260F9CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto automatico con sostituzione selettore a chiave pedonale - via Saragozza 63 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>67.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>67.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B2610027</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto automatico per pulizia fotocellule Strada Maggiore 80 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z49260FE71</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto automatico con sostituzione leva di rinvio Santa Maria Maggiore 1 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z49260FE71</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto automatico con riprogrammazione timer Santa Maria Maggiore 1 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2925C3FD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione vetrocamera su infisso pvc via Saragozza 71 Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00388340374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA ALVA DI BALLOCCHI D.   C SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00388340374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA ALVA DI BALLOCCHI D.   C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A260F9CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto per pulizia fotocellule via Saragozza 63 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A261A017</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di emergenza con autobotte per pulizia generale, fognature e sifone con lavaggio via Broccaindosso 7/A-Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03642090371</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL FRANCO VENTURI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03642090371</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL FRANCO VENTURI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>237.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>237.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C26012F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di emergenza con autobotte per pulizia generale, fognature e sifone con lavaggio via Marsala 2-Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03642090371</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL FRANCO VENTURI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03642090371</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL FRANCO VENTURI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF725F9090</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione vetri stampati su infisso atrio portone cortile interno via Marsala</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00388340374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA ALVA DI BALLOCCHI D.   C SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00388340374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA ALVA DI BALLOCCHI D.   C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z61254808D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione rubinetto sala da pranzo centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD254800B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia sanitrit bloccato centro servizi San Nicolo`</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z55254816D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia lavandino otturato rep. Ulivo centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z17254825D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione valvole d`arresto appartamento sig. Tosetto via Quirino di Marzio 12</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED25D2236</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione tapparella in alluminio sig. Piccinini - via Costituzione 3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>369.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>369.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z36224071F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI: GUANTI IN VINILE E IN NITRILE, TRAMITE O.D.A. SUL MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4175.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z91224D509</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI:  PAPPAGALLI PER UOMO,  TRAMITE O.D.A. SUL MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD21C214E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI:  TEST PER AUTOCLAVE TRAMITE O.D.A. SUL MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale><ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale><ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>551.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>551.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B21E4898</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI:GUANTI MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE TRAMITE RDO  SUL MEPA: RDO N. 1857427: LOTTO1</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale><ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00899910244</codiceFiscale><ragioneSociale>BERICAH</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale><ragioneSociale>CHEMIL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINI-LAB S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale><ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale><ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale><ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02373581202</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLIFE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale><ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale><ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14071.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14071.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE21E4930</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI:GUANTI MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE TRAMITE RDO  SUL MEPA: RDO N. 1857427: LOTTO 2</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale><ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04313650659</codiceFiscale><ragioneSociale>BECO TRADE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00899910244</codiceFiscale><ragioneSociale>BERICAH</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale><ragioneSociale>CHEMIL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINI-LAB S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale><ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03333830549</codiceFiscale><ragioneSociale>OVERALL SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale><ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale><ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04311850400</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO 60 SRLS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02373581202</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLIFE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale><ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale><ragioneSociale>CHEMIL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5912.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5761.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A265AA1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FORNITURA CARTOLINE INFORMATIVE QUADRERIA PALAZZO ROSSI POGGI MARSILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632250409</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPO-LITOGRAFIA FABBRI DI FABBRI GRAZIANO C. S.N.C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632250409</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPO-LITOGRAFIA FABBRI DI FABBRI GRAZIANO C. S.N.C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>134.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD268F551</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI DI ASP CITTA` DI BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00530431204</codiceFiscale><ragioneSociale>CGS SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00530431204</codiceFiscale><ragioneSociale>CGS SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10558.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2692200</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE UBICATE ALL`INTERNO DEI REPARTI DELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI DI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21513.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21513.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6026A2032</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO A PERDERE E PER L`IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI ANZIANI DELLE STRUTTURE DI ASP CITTA` DI BOLOGNA. DETERMINA A CONTRARRE.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13173.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>4458.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5326A209D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO A PERDERE E PER L`IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI ANZIANI DELLE STRUTTURE DI ASP CITTA` DI BOLOGNA. DETERMINA A CONTRARRE.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13735.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>8295.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z60269F50E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: ``LA CERTIFICAZIONE UNICA 2019 E LE NOVITA` FISCALI PER I SOSTITUTI D`IMPOSTA``</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI FORMAZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI FORMAZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA126A7C3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: ``JOBTIME PLUS``</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3125.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6226A9B4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLE STRUTTURE DI ASP CITTA` DI BOLOGNA. DETERMINA A CONTRARRE.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale><ragioneSociale>3.M.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale><ragioneSociale>3.M.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3568.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>3487.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB226F0F92</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA SU ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA` DI ASP CITTA` DI BOLOGNA NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA. VARIANTE SUPPLETIVA.</oggetto><sceltaContraente>31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03337111201</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO INNOVA SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03337111201</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO INNOVA SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14412.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14412.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB258FCCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE LINEE IDRICHE DELL`IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO POSTE NELL`INTERRATO E PIANO TERRA DEL CENTRO SERVIZI SALICETO IN VIA DI SALICETO 71 BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01770881207</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01770881207</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6074.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1125DA22F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO LIVELLETTA DEL PARCHEGGIO DI VIA DEL PORTO N.9 - COMUNE DI BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00682911201</codiceFiscale><ragioneSociale>TOVOLI PRIMO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00682911201</codiceFiscale><ragioneSociale>TOVOLI PRIMO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9543.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9543.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA25CB7B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione serratura cantina 12 via Castiglione 24 e collegamento contatore via Don Landi 6 - Anzola Emilia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B25CB735</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione lampadine a led guaste parti comuni via Drapperie 6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB925CB612</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica guasto impianto citofonico via Arienti e ripristino funzionamento</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>847.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>847.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF525CB68E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione DVR esistente a servizio impianto di videosorveglianza viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6725C40DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione porta di accesso ufficio UDI via Castiglione 24 -Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02203281205</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI ROBERTO FALEGNAMERIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02203281205</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI ROBERTO FALEGNAMERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7525D9FB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di emergenza rete fognaria - secchiaio sig. Anowar Hossain - via Saragozza 63 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2625E3ED6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di pulizia fosse biologiche con prelievo e trasporto fanghi  piu` pulizia generale fognature, sifone e pozzetti via Bassa 1 - San Giorgio di Piano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>678.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>678.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z472643B61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Controllo impianto antifurto  via Castiglione 26 Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale><ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6625C4193</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione cornici porta di accesso ex uffici domiciliari via Riva Reno 77 -Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02203281205</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI ROBERTO FALEGNAMERIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02203281205</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI ROBERTO FALEGNAMERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F2547C78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Montaggio box doccia appartamento 29 centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z252547B5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Messa in funzione scarico piatto doccia appartamento sig. Lotti centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03208570378</codiceFiscale><ragioneSociale>FERLAUTO SALVATORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF24A3A60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI UN APPARATO DI CHIAMATA OSPEDALIERA, EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10907840150</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVE TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10907840150</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVE TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0624A10F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L`ACQUISTO DI N. 2 VOLUMI PER SETTORE PATRIMONIO E SERVIZIO RISORSE UMANE, EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>179.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>179.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C24B02F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA, EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale><ragioneSociale>SIFIC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale><ragioneSociale>SIFIC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1012.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1012.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E24B0C53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE PER L`ALLESTIMENTO DI PUNTI ALLATTAMENTO IN VARIE SEDI DI ASP CITTA`DI BOLOGNA, EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale><ragioneSociale>IKEA BUSINESS BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale><ragioneSociale>IKEA BUSINESS BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>213.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>213.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF2526CC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI N. 1 CLASSIFICATORE IN METALLO PER CARTELLE SOSPESE, EFFETTUATIO NEL MESE DI OTTOBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>179.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>179.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2549856</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINIE DI ACQUISTO (ODA) PER LA FORNITURA DI SEDIE PER LA QUADRERIA, EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale><ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale><ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>805.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>805.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F256DFB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) DI N. 1 STAMPANTE, EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAMARKET S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAMARKET S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>707.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>752.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE125613E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE DI ACQUISTO (ODA) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE ,EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04093040378</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROPOST</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04093040378</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROPOST</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>237.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>237.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z64251CF4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER L`ACQUISTO DI N.1 PANDA VAN, EFFETTUATA NEL MESE DI OTTOBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale><ragioneSociale>MARESCA FIORENTINO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale><ragioneSociale>MARESCA FIORENTINO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14729.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14729.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7628394DDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA`CQUISTO DI N. 1 FURGONE IVECO, EFFETTUATA NEL MESE DI OTTOBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03100780489</codiceFiscale><ragioneSociale>SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03100780489</codiceFiscale><ragioneSociale>SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB825AC8AO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA) E TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO ED AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221640366</codiceFiscale><ragioneSociale>PTS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221640366</codiceFiscale><ragioneSociale>PTS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>569.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>569.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2825E57E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA) E TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO ED AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>174.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>174.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE26026E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA) E TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO ED AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLLEY SPORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>320.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D25ADCCD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA) E TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO ED AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01736881200</codiceFiscale><ragioneSociale>TAPPEZZERIA ROBBONI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>156.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>156.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5981205681</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA) E TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO ED AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>93.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>93.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492665C14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica per i letti elettrici del centro servizi Lercaro (listelli, sponde, molle, farfalle, ecc.)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1430.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF5260B820</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di materiale elettrico vario (cavo, nastro isolante, interruttori, plafoniere)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>473.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>478.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6225CF6DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di rubinetteria e materiale idro-sanitario (rubinetti, galleggianti)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02246020370</codiceFiscale><ragioneSociale>PERSICI F.P. S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02246020370</codiceFiscale><ragioneSociale>PERSICI F.P. S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02665BCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica idro-sanitari (miscelatori lavabo, bidet, cartucce)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>559.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>559.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00082</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIQUIDAZIONE ALL`ARPAE, AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA, DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA`  ED ALLE ANALISI ESEGUITE PRESSO IL CENTRO SERVIZI DI VIALE ROMA 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04290860370</codiceFiscale><ragioneSociale>ARPAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04290860370</codiceFiscale><ragioneSociale>ARPAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1527.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1527.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6621523DA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE ASP (2016-2018) - CONVENZIONE ``CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 3`` - CIG 6621523DA0 -  PROROGA DELLA FORNITURA SINO AL 31/01/2019</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale><ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale><ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B24CF3CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI N. 4 TELI PER VIDEOPROIETTORI, EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale><ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale><ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>683.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>683.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD24D9165</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ORDINI EI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI UN NUOVO MARCATEMPO PER IL C.S. LERCARO, EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLARI DI UDINE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLARI DI UDINE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>866.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>866.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7625152BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI N. 1 STAMPANTE, EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAMARKET S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAMARKET S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>629.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>629.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2724CF836</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER NUOVE POSTAZIONI SEDI AZIENDALI, EFFETTUATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13276990150</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO STILE MILANO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13276990150</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO STILE MILANO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2441.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2441.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z792502783</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L`ACQUISTO DEL PACCHETTO PER AL PREDISPOSZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (2019-2021), EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2506A17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica impianto di cui al DPR 462/2001 Viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262506A5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica impianto di cui al DPR 462/2001 Via Saliceto 71</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE52506ADC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica impianto di cui al DPR 462/2001 Via Albertoni 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2725DA140</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura camera 18 e servizi centro servizi Giovanni XXIII - Viale Roma 21 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6425DA106</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura camera 19 e 20 centro servizi Giovanni XXIII - Viale Roma 21 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9625DA0C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura camera 21 e 22 centro servizi Giovanni XXIII - Viale Roma 21 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>882.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>882.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE125DA066</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura sala espurgo centro servizi Giovanni XXIII - Viale Roma 21 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>641.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>641.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA1268C20A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Controllo gradino laterale fiat Ducato EN676GK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z60260C6DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione n. 3 sistemi euro soft-pro nuclei CRA Centro Servizi Via Saliceto 71</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13212620150</codiceFiscale><ragioneSociale>EURO AUSILI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13212620150</codiceFiscale><ragioneSociale>EURO AUSILI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1697.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1697.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA25CF6A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione trita pillole rep. 1B centro servizi Giovanni XXIII - Viale Roma 21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F25A4A16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto base ricarica batteria per tritapillole</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC25522B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura sala TV reparto 2c centro servizi Giovanni XXIII - Viale Roma 21 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6525521A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura camera 14 e 15 centro reparto 2c  servizi Giovanni XXIII - Viale Roma 21 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C2552228</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura camera 16 e 17 centro reparto 2c  servizi Giovanni XXIII - Viale Roma 21 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VCCNGL75L28F061L</codiceFiscale><ragioneSociale>VECCHIO ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC25C33E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione idropulitrice Argon 1510 servizi di supporto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03513290373</codiceFiscale><ragioneSociale>ALDO MARTELLI   C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03513290373</codiceFiscale><ragioneSociale>ALDO MARTELLI   C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>104.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>104.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12660C73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzioni elettrodomestici varie sedi novembre  18</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C25C3544</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione di molle a gas per sollevatore braun Fiat Ducato ED072JA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32662035</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto a due ante con sostituzione selettore a chiave esterno via Marsala 7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>102.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF526C8AD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI, SOFTWARE SPRAR, INTRANET, ASSISTENZA E FORMAZIONE 2019- NEWBIT SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02100930391</codiceFiscale><ragioneSociale>NEW BIT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02100930391</codiceFiscale><ragioneSociale>NEW BIT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>3168.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E26C8B17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI, SOFTWARE SPRAR, INTRANET, ASSISTENZA E FORMAZIONE 2019- NEWBIT SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02100930391</codiceFiscale><ragioneSociale>NEW BIT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02100930391</codiceFiscale><ragioneSociale>NEW BIT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21899.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>21899.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F259C1CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio urgente di sgombero e pulizia appartamento di via Zampieri n. 15 Casalecchio di Reno (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03807460377</codiceFiscale><ragioneSociale>LO SCOIATTOLO SOC.COOP SOC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03807460377</codiceFiscale><ragioneSociale>LO SCOIATTOLO SOC.COOP SOC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E26A92C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente sostit.serrature serranda unita` immobiliare via De` Castagnoli 10 Bologna e sostituzione urgente cancello con nuovo cilindro, posa di tre lucchetti e messa in sicurezza grigliato pozzo unita` immobiliare via Boschi 85 Malalbergo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0826BB7E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi urgenti sostit.serrature appartamenti unita` immobiliari  via del Borgo di San Pietro 13 int. 4 a Bologna, di via Don Landi 8 int. 2 Anzola dell`Emilia (BO), via Barozzi n. 7 int. 4 a Bo e negozio via Saragozza n. 63/A a Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB4267F070</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di apertura porta e sostituzione serrature appartamenti per sfratti  unita` via Raimondi 41 int. 4 Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3925B7E19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio urgente di apertura porta e sostituzione serrature/barilotti di portoncini d`ingresso, rimesse e cantine in assistenza all`esecuzione per sfratti unita` immobiliari di via Lavino n. 92 a Monte San Pietro (BO), via Zampieri n. 15 a Casalecchi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6826010B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio urgente di apertura porte e sostit. serrature portoncini d`ingresso unita` via Da Vinci 21 a Bo, via Saffi n. 13 a Bologna (BO), via Raimondi n. 41 int. 2 a Bologna (BO) gestione del Comune di Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7024D2561</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente di  sostituzione serratura a seguito di sfratto nell`unita` immobiliare in gestione di via Agucci n. 184 int. 2 a Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7525B76BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio urgente di espurgo pozzetto scarico reflui domestici dell`alloggio in gestione di proprieta` del Comune di Bologna di via della Canapa n. 18 Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00690041207</codiceFiscale><ragioneSociale>TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00690041207</codiceFiscale><ragioneSociale>TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2600FDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio urgente di espurgo pluviali e caditoie scarico acque bianche del fabbricato in gestione di proprieta` del Comune di Bologna di via del Lazzaretto n. 11 Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00690041207</codiceFiscale><ragioneSociale>TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00690041207</codiceFiscale><ragioneSociale>TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>324.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>324.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF026FA891</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA MANUALE PAZIENTI OSPEDALIZZATI (MAPO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>SIDEL INGEGNERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>SIDEL INGEGNERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>902.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00080</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA MANUALE PAZIENTI OSPEDALIZZATI (MAPO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03160291203</codiceFiscale><ragioneSociale>BARONE FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03160291203</codiceFiscale><ragioneSociale>BARONE FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>167.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>137.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00081</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA MANUALE PAZIENTI OSPEDALIZZATI (MAPO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSSLCU72P04D704K</codiceFiscale><ragioneSociale>TASSINARI LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSSLCU72P04D704K</codiceFiscale><ragioneSociale>TASSINARI LUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>167.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>139.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC25C3897</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di realizzazione di una nuova linea di alimentazione BT dell`unita` immobiliare di via De` Castagnoli n. 10 int. 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>982.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>982.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z402674BD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti in economia di spurgo dei corpi scaldanti dell`edificio di via del Pratello n. 53 in Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z24258E39A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio urgente di espurgo pozzetto scarico reflui domestici dell`unita` immobiliare di via Avesella n. 2 a Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03098201209</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI SERVICES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03098201209</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI SERVICES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>554.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>554.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA9250A148</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Accertamenti di laboratori per l`identificazione della natura del materiale di costruzione delle coperture delle unita` immobiliari ad uso magazzino di via Saragat n. 13 e 15 a Baricella (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03580401200</codiceFiscale><ragioneSociale>GSA INGEGNERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03580401200</codiceFiscale><ragioneSociale>GSA INGEGNERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE4242CE01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e installazione di dispositivo GSM per impianto elevatore (matricola 54NR7077) a servizio del corpo C del Centro Servizi Giovanni XXIII in viale Roma n. 21 a Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7267EE4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti in economia di sostituzione di n. 6 valvole automatiche, compreso il riempimento e svuotamento dell`impianto di riscaldamento dell`edificio di via del Pratello n. 53 in Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC242CDCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e installazione di dispositivo GSM per impianto elevatore (matricola 54NR7076) a servizio del corpo C del Centro Servizi Giovanni XXIII in viale Roma n. 21 a Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307470B00</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA AL CONTRATTO LOTTO 9 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA` `` SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO E DI MEDIAZIONE IN CARCERE``CIG 7307470B00.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5712.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5236.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>664906238A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO LOTTO 4 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA (SERVIZIO SOCIALE DI BASSA SOGLIA) PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019 CIG 664906238A.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6666.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6111.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>75616284D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA D.L. E CSE IN FASE ESECUTIVA PER L`INTERVENTO DI RESTAURO FUNZIONALE EDIFICIO ``SANTA MARTA`` SITO IN STRADA MAGGIORE N. 74 BOLOGNA, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI APPARTAMENTI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>RGGSLV62T42A944Q</codiceFiscale><ragioneSociale>REGGIANINI SILVIA</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>02857751206</codiceFiscale><ragioneSociale>MAIN - MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>03624131201</codiceFiscale><ragioneSociale>STIEM ENGINEERING SOCIETA` D`INGEGNERIA - SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>RZZMRC62T13C121R</codiceFiscale><ragioneSociale>RIZZOLI MARCO</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>TSTCBR62L30E506S</codiceFiscale><ragioneSociale>TESTA COALBERTO</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>RFFGRL69T29A944Q</codiceFiscale><ragioneSociale>RAFFELLINI GABRIELE</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>PLZRFL40D21A944A</codiceFiscale><ragioneSociale>POLUZZI RAFFAELE</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>02796081202</codiceFiscale><ragioneSociale>CAVINA TERRA ARCHITETTI</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatarioRaggruppamento><membro><codiceFiscale>03624131201</codiceFiscale><ragioneSociale>STIEM ENGINEERING SOCIETA` D`INGEGNERIA - SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>RGGSLV62T42A944Q</codiceFiscale><ragioneSociale>REGGIANINI SILVIA</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>02857751206</codiceFiscale><ragioneSociale>MAIN - MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>RZZMRC62T13C121R</codiceFiscale><ragioneSociale>RIZZOLI MARCO</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></aggiudicatarioRaggruppamento></aggiudicatari><importoAggiudicazione>219398.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73076038C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO LOTTO 14 ``HOUSING LED E LABORATORIO DI COMUNITA``` DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA` CIG 73076038C2</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4484.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4484.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12562DC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO PER IL DISIMPEGNO DA SUPPELLETTILI E ALTRO MATERIALE ABBANDONATO IN TALUNE UNITA` IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF627123AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE PER DIPENDENTI 2019: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL FONDO PERSEO SIRIO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E NEL CONTRATTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. A RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. A RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842773F2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA E I SUOI  ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI AGGIORNATO AI NUOVI CCNL 2016-2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B26860EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A SERVIZIO DELL`UNITA` IMMOBILIARE POSTA IN VIA DEL FICO N. 2 IN BOLOGNA AD USO PALESTRA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03386630408</codiceFiscale><ragioneSociale>FORLIVESE INFISSI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03386630408</codiceFiscale><ragioneSociale>FORLIVESE INFISSI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25503.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25376.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892650B61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO FISCALE PATRIMONIO E GESTIONE CONDOMINIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SGOMBERO PARTI COMUNI STABILI ASP - VARI SEDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO - CIG Z892650B61</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02891481208</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA QUINTO ANGOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2314.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>2314.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E27260F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: CORSI DI INFORMATICA EXCEL E ACCESS LIVELLO AVANZATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03437511201</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SBS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03437511201</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SBS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E2729ACE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL COMPLESSO EDILIZIO DEL FONDO VIGNOLA DEI CONTI A VERGATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>573.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z972447953</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO ATTINENTE L`ARCHITETTURA E L`INGEGNERIA DI REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI UNITA` IMMOBILIARI DI PROPRIETA` DI ASP CITTA` DI BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03503260402</codiceFiscale><ragioneSociale>AMGA ENERGIA SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02277710063</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGELO DAGLIO INGEGNERE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04215690266</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHITETTO IGOR PILLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08666890960</codiceFiscale><ragioneSociale>CASTER</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03592630366</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTOFANTI MAURIZIO INGEGNERE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03221550548</codiceFiscale><ragioneSociale>EUGENIO GRAMOLINI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01962780464</codiceFiscale><ragioneSociale>GABRIELE LUTI INGEGNERE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03347970968</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ESCO DEL SOLE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03380851208</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHI GIULIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05085360872</codiceFiscale><ragioneSociale>MDB SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06635780965</codiceFiscale><ragioneSociale>OM.E.G. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>SIDEL INGEGNERIA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ALFA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02465330062</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO SILVANO   MAZZUCCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02943100806</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO PAI SRLS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04873791216</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO PROGETTAZIONI D`INGEGNERIA - SPI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02186340788</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO FRANZESE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01620640365</codiceFiscale><ragioneSociale>Y.U.PPIES SERVICES</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03221550548</codiceFiscale><ragioneSociale>EUGENIO GRAMOLINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4128.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4698.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE92578F88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO ATTINENTE L`ARCHITETTURA E L`INGEGNERIA DI REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI UNITA` IMMOBILIARI DI PROPRIETA` DI ASP CITTA` DI BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03503260402</codiceFiscale><ragioneSociale>AMGA ENERGIA SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02277710063</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGELO DAGLIO INGEGNERE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04215690266</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHITETTO IGOR PILLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08666890960</codiceFiscale><ragioneSociale>CASTER</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03592630366</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTOFANTI MAURIZIO INGEGNERE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03221550548</codiceFiscale><ragioneSociale>EUGENIO GRAMOLINI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01962780464</codiceFiscale><ragioneSociale>GABRIELE LUTI INGEGNERE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03347970968</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ESCO DEL SOLE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03380851208</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHI GIULIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05085360872</codiceFiscale><ragioneSociale>MDB SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06635780965</codiceFiscale><ragioneSociale>OM.E.G. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>SIDEL INGEGNERIA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ALFA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02465330062</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO SILVANO   MAZZUCCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02943100806</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO PAI SRLS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04873791216</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO PROGETTAZIONI D`INGEGNERIA - SPI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02186340788</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO FRANZESE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01620640365</codiceFiscale><ragioneSociale>Y.U.PPIES SERVICES</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05085360872</codiceFiscale><ragioneSociale>MDB SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6566.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6656.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462724196</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GARSIA WE ANNO 2019- SOFTECH SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTECH S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTECH S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4967.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>4967.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1272409D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L`ANNO 2019 SOFTWARE JOB TIME PLUS COMMESSE 55422-55425 - GPI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29481.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>26827.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z092715C62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di articoli manutentivi vari (assi wc, prese, ecc.)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale><ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale><ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1003.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1003.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F271A8B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di n. 26 scatole Gewiss - contenitore 8 posti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01086070990</codiceFiscale><ragioneSociale>MECI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01086070990</codiceFiscale><ragioneSociale>MECI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB26936DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di materiale idraulico vario (flessibili, rubinetti, doccette, prolunghe, ecc.)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04864720281</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURINI STORE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04864720281</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURINI STORE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7047.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7047.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842675650</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di materiale elettrico vario (canali, scatole, prese, spine, ecc.)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00547381202</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA OZZANESE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00547381202</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA OZZANESE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3589.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3589.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E26A8928</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di materiale di ricambio per letti elettrici Centro servizi Giovanni XXIII (spalle, pulsanti con molla, kit per scorrimento sponde)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1845.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1845.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892692285</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica per impianti di chiamata, compresa installazione e programmazione, per il centro servizi Albertoni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03173470265</codiceFiscale><ragioneSociale>ZET-TRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03173470265</codiceFiscale><ragioneSociale>ZET-TRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>499.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>499.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4626CBBC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione letto elettrico rep. Tiglio Centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01232950475</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01232950475</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>271.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>271.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z59262F3DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione tasto impianto di chiamata Centro servizi Albertoni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03173470265</codiceFiscale><ragioneSociale>ZET-TRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03173470265</codiceFiscale><ragioneSociale>ZET-TRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8926528CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ricarica gas vetrina e banco bar centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03174491203</codiceFiscale><ragioneSociale>SABATTINI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03174491203</codiceFiscale><ragioneSociale>SABATTINI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6526C68EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione affettatrice con rettifica lama, revisione completa e affilatura - Viale Roma 21 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRRDVD69A31A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>GUERRIERI DAVIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRRDVD69A31A944O</codiceFiscale><ragioneSociale>GUERRIERI DAVIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC226BA271</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rifacimento parziale impianto elettrico cancello centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F26B10EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Coppia batterie interne per polyter  centro servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0326AEE85</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura n. 3 trasmittenti per apertura cancello a due ante via del Pratello 53</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412626CF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO DE JURE (AFFIDAMENTO DIRETTO DEL DICEMBRE 2018)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUFFRE` EDITORE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUFFRE` EDITORE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1352.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43262735D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ``PREZZI INFORMATIVI`` (AFFIDAMENTO DIRETTO DEL DICEMBRE 2018)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04083101008</codiceFiscale><ragioneSociale>DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04083101008</codiceFiscale><ragioneSociale>DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C2651AB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO N. 14 ABBONAMENTI ANNUALI AL QUOTIDIANO ``IL RESTO DEL CARLINO`` (AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATO NEL DICEMBRE 2018)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale><ragioneSociale>POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale><ragioneSociale>POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5586.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5586.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z65262D1D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CALENDARI, AGENDE E PLANNING 2019 (AFFIDAMENTO DIRETTO DEL DICEMBRE 2018)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>497.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>497.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162671B40</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE DI ACQUISTO DEL  ``PACCHETTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE`` (AFFIDAMENTO DIRETTO DEL DICEMBRE 2018)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI FORMAZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI FORMAZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>74.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152733A2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE EBRIDGE ANNO 2019- REPORT SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01252400351</codiceFiscale><ragioneSociale>REPORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01252400351</codiceFiscale><ragioneSociale>REPORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1663.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>1663.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6425E0021</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera scuro in legno a due ante via Castiglione 22 -Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02203281205</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI ROBERTO FALEGNAMERIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02203281205</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI ROBERTO FALEGNAMERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3326FC9F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ripristino pavimentazione interna via de` Buttieri 9 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF324829CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Regolazione caldaia stabile via Pramatto 2 - Sasso Marconi (Bo)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B26AF97E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto scorrevole Faac con sostituzione ruote di scorrimento inferiori cancello Via Barozzi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21261D23A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione selettore a chiave serranda via de` Buttieri 9 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03843780374</codiceFiscale><ragioneSociale>VEMA DI VERONESI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03843780374</codiceFiscale><ragioneSociale>VEMA DI VERONESI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B270CC98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Disotturazione colonna occlusa con video ispezione 4  piano via Saragozza 67</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03642090371</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL FRANCO VENTURI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03642090371</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL FRANCO VENTURI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A26EC0F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia tratto fognario con videoispezione fondo Fossa - Anzola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>486.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>486.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z87270CCE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Disotturazione scarico secchiaio inq. Sig. Berardi via E.Ponente 263/6</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03077001208</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI BRUNO SPURGHI E SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03077001208</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI BRUNO SPURGHI E SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB926AF85B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione vetro via de` Buttieri 9 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00388340374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA ALVA DI BALLOCCHI D.   C SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00388340374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA ALVA DI BALLOCCHI D.   C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9926B6563</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione cerniere portoni via Don Landi 6-8-10-12 Anzola Emilia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA26B660C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione rullo tapparella, cuscinetti, puleggia via Quirino di Marzio 12</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9926B6563</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa bracci, arresti, cricchetto wasistas vano scale via Don Landi 12 Anzola Emilia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B27383F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL`AREA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO DI PROPRIETA` ASP IN VIA BOCCHE IN COMUNE DI BARICELLA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale><ragioneSociale>HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale><ragioneSociale>HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2743.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2743.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC626E59B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO VIA SARAGOZZA N. 67 F.199 P.177 SUB. 1 E 2 INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE NTC 2018 E L.R. 19/2008 S.M.I..</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40603.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40603.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F26A67E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura a noleggio (60 mesi) stampante a colori formato A4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00580151207</codiceFiscale><ragioneSociale>BM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00580151207</codiceFiscale><ragioneSociale>BM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2086.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-10</dataInizio><dataUltimazione>2024-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2086.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3327127F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto di un frigo da tavolo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02115160422</codiceFiscale><ragioneSociale>BLP S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02115160422</codiceFiscale><ragioneSociale>BLP S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>225.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>225.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1726CE7F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione marcatempo e controllo accessi anno 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLARI DI UDINE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLARI DI UDINE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2238.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2238.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD826A01CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura teli con treppiedi per proiezione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01591160625</codiceFiscale><ragioneSociale>FACCHIANO RICAMBI STORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01591160625</codiceFiscale><ragioneSociale>FACCHIANO RICAMBI STORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>585.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB626DC059</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura toner vari</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAMARKET S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAMARKET S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>541.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>541.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6027A18C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LE STRUTTURE PER ANZIANI DELL`ASP CITTA` DI BOLOGNA - CENTRI DIURNI, PROROGA AL 30/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>DOLCE SOC. COOP.VA A R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>DOLCE SOC. COOP.VA A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>42715.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z00275DAFD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  SCOUTING AZIENDALE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONE  E AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AI FINI DELL`ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA CARCERE NELL`AMBITO DELL`ESECUZIONE PENALE ESTERNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04164640379</codiceFiscale><ragioneSociale>CEFAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04164640379</codiceFiscale><ragioneSociale>CEFAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8459.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00083</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: PARTECIPAZIONE AL MEETING DELLE PROFESSIONI DI CURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01684300336</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITRICE DAPERO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01684300336</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITRICE DAPERO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7815398E71</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PER ANNI DUE, PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2021. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI CIG 7815398E71</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38984.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17891.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z45275E4C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: IL FONDO, CONTRATTAZIONE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC6256D793</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA)SUL MERCATO ELETTRONICO: FRIGORIFERO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02050120928</codiceFiscale><ragioneSociale>AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02050120928</codiceFiscale><ragioneSociale>AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>366.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2527B9F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO:  MACCHINE PER CUCIRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01607510623</codiceFiscale><ragioneSociale>DUEDI ENGINES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01607510623</codiceFiscale><ragioneSociale>DUEDI ENGINES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>358.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>358.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB224A4435</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO:CASSAFORTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale><ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale><ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>497.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>497.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A25DCB70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA) MERCATO ELETTRONICO: PERSONAL COMPUTER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale><ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale><ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF24B7DBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO:SOLLEVATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00808180236</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA   C.  S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00808180236</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA   C.  S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18062.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18062.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6O24A0CC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO:CORSETTO FASCIA LOMBARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>533.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>533.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E24A3A1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO:CEROTTINI PER FISSAGGIO, SONDINI NASOGASTRICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01630000287</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01630000287</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA724FDAB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO:GLUCOMETRI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale><ragioneSociale>MENARINI DIAGNOSTICS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale><ragioneSociale>MENARINI DIAGNOSTICS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8722391BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO:FARMACI E PARAFARMACI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale><ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale><ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3767.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3767.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA324B7DD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO: IMBRAGATURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00808180236</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA   C.  S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00808180236</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA   C.  S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4879.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4879.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD250DC66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO:MATERASSINI,ELETTROCARDIOGRAFO E ARTICOLI SOCIO SANITARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02698391204</codiceFiscale><ragioneSociale>KINEMED SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02698391204</codiceFiscale><ragioneSociale>KINEMED SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5435.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5435.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1625FDF25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO:LAVATRICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>318.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA723F24E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO: FORNITURA DI ARNESI PODOLOGICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>376.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>376.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z74262F735</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO:LAVATRICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02491851206</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA P.ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1416.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1416.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F250788E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO:FORNITURA ARTICOLI INFERMIERISTICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale><ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale><ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1070.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1070.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3721D8F61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO: PRESTAZIONI MUSICALI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03514781206</codiceFiscale><ragioneSociale>STEFANO SAMMARCHI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03514781206</codiceFiscale><ragioneSociale>STEFANO SAMMARCHI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00084</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO:PRESTAZIONE MUSICALE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSSMRZ50H57A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>MAURIZIA BASSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSMRZ50H57A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>MAURIZIA BASSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00085</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO:PRESTAZIONE MUSICALE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNCLSN93A54G479S</codiceFiscale><ragioneSociale>SANCHIONI ALESSANDRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNCLSN93A54G479S</codiceFiscale><ragioneSociale>SANCHIONI ALESSANDRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3274751F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIIDAMENTO DIRETTO:CONCERTO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIANO ONLUS -PROVINCIA SANT`ANTONIO DEI FRATI MINORI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIANO ONLUS -PROVINCIA SANT`ANTONIO DEI FRATI MINORI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F24F6EA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA:CONSUMAZIONE UTENTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03010351207</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SOCIALE GIORGIO COSTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03010351207</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SOCIALE GIORGIO COSTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>611.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>611.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3226C4C78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA:CONSUMAZIONE UTENTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03010351207</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SOCIALE GIORGIO COSTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92009570372</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SOCIALE GIORGIO COSTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00086</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA:PRESTAZIONE MUSICALE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SPRMRC76C04A944Y</codiceFiscale><ragioneSociale>SOPRANA MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SPRMRC76C04A944Y</codiceFiscale><ragioneSociale>SOPRANA MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>739054028B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO - EDIZIONE 8</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.PA.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.PA.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>165233.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE7276880B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: LA DIREZIONE DEI LAVORI DOPO IL DM 49/2018 E CORSO SULL`USO DEL PROGRAMMA PRIMUS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9227687AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: LA DIREZIONE DEI LAVORI DOPO IL DM 49/2018 E CORSO SULL`USO DEL PROGRAMMA PRIMUS</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62737E12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER ``ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO 3`` PER N. 5 PUNTI DI FORNITURA - CIG: ZB62737E12</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6473.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7273FFC3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASLOCO ALLOGGIO DA VIA SARAGOZZA 67 A VIA SARAGOZZA 63 E SUCCESSIVO RIENTRO CAUSA ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPROCRASTINABILE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03986210379</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.GEN.SER. - COOPERATIVA LA GENERALE SERVIZI SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03986210379</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.GEN.SER. - COOPERATIVA LA GENERALE SERVIZI SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2257.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>925.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7306520B09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DEI CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/12/13/14/18 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRAGILITA` PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29841.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29841.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307179ADC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DEI CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/12/13/14/18 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRAGILITA` PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24058.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24058.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730728632B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DEI CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/12/13/14/18 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRAGILITA` PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4063.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4063.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730740013F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DEI CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/12/13/14/18 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRAGILITA` PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9438.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9438.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73074087D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DEI CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/12/13/14/18 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRAGILITA` PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9538.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9538.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307489AAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DEI CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/12/13/14/18 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRAGILITA` PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53130.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53130.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730749821E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DEI CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/12/13/14/18 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRAGILITA` PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18563.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18563.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307513E7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DEI CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/12/13/14/18 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRAGILITA` PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9276.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9276.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307565966</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DEI CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/12/13/14/18 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRAGILITA` PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15469.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15469.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73076038C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DEI CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/12/13/14/18 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRAGILITA` PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13756.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13756.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730761637E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DEI CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/12/13/14/18 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRAGILITA` PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18923.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18923.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307686D3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE DEI CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/12/13/14/18 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRAGILITA` PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35286.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35286.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307686D3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA` LOTTO 18 CIG 7307686D3F CUP F39D16000990007-F31H16000060006.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>203941.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>69197.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA27A5F7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE CON DISPOSITIVI GSM PER COMUNICAZIONE DI EMERGENZA ASCENSORI CENTRO SERVIZI SALICETO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03324620362</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03324620362</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4914.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4914.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB25B6B36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA IN FASE PROGETTALE ED ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI - LOTTO 1 - MANUTENZIONE FACCIATE NORD E OVEST DELL`EDIFICIO DI VIA QUIRINO DI MARZIO 12  BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03380851208</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHI GIULIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03380851208</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHI GIULIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1843.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5625B6B71</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA IN FASE PROGETTALE ED ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI - LOTTO 2 - SOSTITUZIONE DELLE LINEE IDRICHE DELL`IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/ CONDIZIONAMENTO POSTE NELL`INTERRATO E PIANO TERRA DEL CENTRO SERVIZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03380851208</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHI GIULIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03380851208</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHI GIULIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2240.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5427C4949</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>388.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D27C4E74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GAS NATURALE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1825.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7934238453</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE INTERPRETARIATO PER IL SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSTREET SOC. COOP.VA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSTREET SOC. COOP.VA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68176.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E274094D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA), TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO ED AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB274C7E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA), TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO ED AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale><ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale><ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>133.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>133.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6273F83D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA), TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO ED AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2595.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB275201E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA), TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO ED AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02025100518</codiceFiscale><ragioneSociale>CORTONA MODULI CHERUBINI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02025100518</codiceFiscale><ragioneSociale>CORTONA MODULI CHERUBINI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00089</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: CORSI DI ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA` A RISCHIO D`INCENDIO ELEVATO DA SVOLGERSI IN COLLABORAZIONE CON IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80064390372</codiceFiscale><ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80064390372</codiceFiscale><ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4492.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4492.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD27DD510</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: CORSI DI ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA` A RISCHIO D`INCENDIO ELEVATO DA SVOLGERSI IN COLLABORAZIONE CON IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1250.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7127CBFE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: CORSO ASSUNZIONI E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DI REGIONI ED ENTI LOCALI DOPO IL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018 E LA LEGGE DI BILANCIO N. 145/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03698180373</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIONE PROVINCE D`ITALIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03698180373</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIONE PROVINCE D`ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E278A080</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione sollevatore rep. Tiglio centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01431870094</codiceFiscale><ragioneSociale>GULDMANN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01431870094</codiceFiscale><ragioneSociale>GULDMANN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>302.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>302.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC257C062</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione vetro camera e riparazione tre maniglie finestre app. 2 via Paradiso 13/2</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1625F92AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione ferramenta anta/ribalta quattro finestre centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B270DAB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzioni elettrodomestici varie sedi dicembre  18</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>481.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>481.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDCZ63A74A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura app. 14 bl. B  centro servizi Giovanni XXIII - sig. Milli Gastone</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>339.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>339.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC426D865A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura corridoio piano primo  centro servizi Giovanni XXIII - atrio macchine caffe`</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>881.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>881.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA26E2024</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura app. 1 P.T.  centro servizi Madre Teresa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>716.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>716.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7726AC82C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura locali ex sala fumatori zona bar  centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>243.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>243.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB962E1F48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura app. 13 sig. Toto centro servizi Madre Teresa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>717.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>717.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5626F472C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione pulsantiera letto elettrico nucleo CRA centro servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>357.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>357.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0426A7F04</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura nasello per spogliatoi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02546520376</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOTELAI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02546520376</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOTELAI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>131.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D27063D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Smontaggio gradino laterale e fornitura e montaggio di nuovo gradino laterale automezzo EN676GK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1232.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1232.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF3271A833</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento tecnico su autoclave Kronos B newmed</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>436.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE26E206E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione tenda a rullo motorizzata centro servizi Madre Teresa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00293380374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETTAFLEX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00293380374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETTAFLEX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>296.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2769F67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione pulsantiera operatore letto elettrico nucleo CRA centro servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>318.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>318.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F271D278</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione televisori centro servizi Albertoni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02285461204</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEO 2000 SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02285461204</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEO 2000 SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00087</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA MANUALE PAZIENTI OSPEDALIZZATI (MAPO) - CORSI DI MAGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSSLCU72P04D704K</codiceFiscale><ragioneSociale>TASSINARI LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSSLCU72P04D704K</codiceFiscale><ragioneSociale>TASSINARI LUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>167.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>137.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00088</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA MANUALE PAZIENTI OSPEDALIZZATI (MAPO) - CORSI DI MAGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03160291203</codiceFiscale><ragioneSociale>BARONE FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03160291203</codiceFiscale><ragioneSociale>BARONE FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>167.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>194.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B27E6DB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - CORSI DI MAGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>SIDEL INGEGNERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale><ragioneSociale>SIDEL INGEGNERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>902.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307489AAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO LOTTO 10 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`  PER L`APERTURA DI UNA STRUTTURA SITA IN VIA FANTONI N. 15</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L`ARCOLAIO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DI COOPERATIVE L`ARCOLAIO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>87784.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>92174.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F27E72AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L`ADEGUAMENTO DELL`IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL`U.I. POSTA AL 4 PIANO INT.14 DEL FABBRICATO DI VIA QUIRINO DI MARZIO 12 A BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05490250726</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05490250726</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2498.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2498.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9627EBBF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: IL CONTO ANNUALE 2018, FONTE UFFICIALE DI INFORMAZIONI SUL COSTO DEL LAVORO. LE RILEVAZIONI ALLA LUCE DEI RECENTI RINNOVI CONTRATTUALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC277D0E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI EDIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ASPNEWS-MOSAICO DI ASP CITTA` DI BOLOGNA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP - CIG Z4C277D0E2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN GROUP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8174.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>6913.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB27F64F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI LIGNEI STRUTTURALI PRESSO IL FABBRICATO IN BOLOGNA, VIA SARAGOZZA CIV. 67.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02279781203</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOCONTROLLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02279781203</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOCONTROLLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B27E9A98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOLTURE FORNITORE ENEL ENERGIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>159.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9727E9CD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOLTURE FORNITORE GALA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>162.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD727E9E67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOLTURE FORNITORE HERA COMM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>387.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA127EA084</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOLTURE FORNITORE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>156.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA027F7CDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOLTURE FORNITORE ENI GAS E LUCE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12300020158</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI GAS E LUCE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12300020158</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI GAS E LUCE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4425A1F1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento per modifica  tubazione per presidio UNI45 garage via de` Buttieri</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>376.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>376.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D26AC5AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione tratto colonna condominiale acqua fredda via Saragozza 65</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105340378</codiceFiscale><ragioneSociale>PINI PETTAZZONI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105340378</codiceFiscale><ragioneSociale>PINI PETTAZZONI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE126C9DF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto a due ante per posizionamento spira magnetica per montaggio metal detector via Saragozza 67</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE0270A61E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione serratura portone condominiale via Saragozza 71</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTMRC91M02A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>BM SECURITY DI BERTOZZI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTMRC91M02A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>BM SECURITY DI BERTOZZI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB1272879B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Apertura e sostituzione serratura portone condominiale via del Beccaccino 23</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTMRC91M02A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>BM SECURITY DI BERTOZZI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTMRC91M02A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>BM SECURITY DI BERTOZZI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2754D1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione serratura portone condominiale via Drapperie 6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTMRC91M02A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>BM SECURITY DI BERTOZZI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTMRC91M02A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>BM SECURITY DI BERTOZZI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB5274A1FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia caldaia lato fumi via Milliario</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01623231204</codiceFiscale><ragioneSociale>PARENTI E TESINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01623231204</codiceFiscale><ragioneSociale>PARENTI E TESINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>282.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>282.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF2754B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Revisione cordino di posizionamento, imbracatura anticaduta e disp. retrattile u.o. manutenzione beni disponibili</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>91.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1027E4091</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Nolo autobotte speciale idrodinamica per manutenzione rete fognaria condominio via Riva Reno 77</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00690041207</codiceFiscale><ragioneSociale>TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00690041207</codiceFiscale><ragioneSociale>TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB279BAD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione vetro in opera su infisso via Castiglione 22</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00388340374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA ALVA DI BALLOCCHI D.   C SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00388340374</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA ALVA DI BALLOCCHI D.   C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF927D8268</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica funzionamento caldaia Hermann Habitat via Saragozza 63 - int. 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02023071208</codiceFiscale><ragioneSociale>UB GAS SAS DI BONFIGLIOLI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02023071208</codiceFiscale><ragioneSociale>UB GAS SAS DI BONFIGLIOLI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>54.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F27E4112</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente per riparazione parte staccata lamiera di colmo del tetto via Marsala 9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>332.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>332.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A27E9E72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE PER L`EQUIPE DELLO SPORTELLO PROTEZIONI INTERNAZIONALI DI ASP CITTA` DI BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03457030967</codiceFiscale><ragioneSociale>CRINALI COOPE`RATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03457030967</codiceFiscale><ragioneSociale>CRINALI COOPE`RATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC624A7B9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI NOLO DI GRUPPO FRIGO PROVVISORIO, COLLEGAMENTI ELETTRICI, IDRAULICI E MESSA IN FUNZIONAMENTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10411.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10411.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA273C16E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO FISCALE PATRIMONIO E GESTIONE CONDOMINIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI POSA IN OPERA E/O FORNITURA DI TARGHETTE PER CAMPANELLI E BUCHETTE DELLE LETTERE E DISSUASORI DI PARCHEGGIO -STABILE DI VIA QUIRINO DI MARZIO, N.12 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO - CIG  ZAA273C16E E ZB32814DD0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB32814DD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO FISCALE PATRIMONIO E GESTIONE CONDOMINIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI POSA IN OPERA E/O FORNITURA DI TARGHETTE PER CAMPANELLI E BUCHETTE DELLE LETTERE E DISSUASORI DI PARCHEGGIO -STABILE DI VIA QUIRINO DI MARZIO, N.12 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO - CIG  ZAA273C16E E ZB32814DD0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>852.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>852.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB27D0896</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS. 50/2016 SMI A SEGUITO DI CADUTA DI CALCINACCI DI INTONACO DA UNA FACCIATA DELL`EDIFICIO DI VIA DRAPPERIE 6 A BOLOGNA SU CORTE INTERNANON DI PROPRIETA` ASP.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSTMHL73E11A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MAGO MERLINO DI COSTA MICHELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSTMHL73E11A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MAGO MERLINO DI COSTA MICHELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4414.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4414.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB27D0896</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS. 50/2016 SMI A SEGUITO DI CADUTA DI CALCINACCI DI INTONACO DA UNA FACCIATA DELL`EDIFICIO DI VIA DRAPPERIE 6 A BOLOGNA SU CORTE INTERNANON DI PROPRIETA` ASP.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNAMTT72H09A944M</codiceFiscale><ragioneSociale>THE ROPE WORKS DI MATTEO MAIANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNAMTT72H09A944M</codiceFiscale><ragioneSociale>THE ROPE WORKS DI MATTEO MAIANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4414.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4414.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB27D0896</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EDIFICIO DI VIA DRAPPERIE 6 BOLOGNA: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS. 50/2016 SMI A SEGUITO DI CADUTA DI CALCINACCI DI INTONACO DA UNA FACCIATA SU CORTE INTERNA NON DI PROPRIETA` ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NNNMSM67D13A944E</codiceFiscale><ragioneSociale>NANNI MASSIMILIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NNNMSM67D13A944E</codiceFiscale><ragioneSociale>NANNI MASSIMILIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z78276F750</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica per i letti elettrici del centro servizi Lercaro (scivoli distanziatori, pulsantiere)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3472.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3472.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD272CD83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di plafoniere led per gli appartamenti protetti della struttura Madre Teresa di Calcutta</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>668.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>668.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z18272905F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica per letti elettrici del Centro Servizi Lercaro (chiavi, centralina)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01232950475</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01232950475</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B27AFD06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di quadretti in plexiglass per contenere planimetrie per il centro servizi  Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01249500339</codiceFiscale><ragioneSociale>MECOFFICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01249500339</codiceFiscale><ragioneSociale>MECOFFICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1299.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1299.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF728077C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica per i letti elettrici del centro servizi Lercaro (motori alzata, scivoli distanziatori)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1386.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1386.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F280E8EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERRUZIONE DEL CANALE ILLUMINANTE POSTO NEI CORRIDOI DEI PIANI 1 E 2 DEL CORPO C CENTRO SERVIZI GIOVANNI XXIII, PER POSA COMPARTIMENTAZIONI REI NEI CORRIDOI STESSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01659811200</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTRO IMPIANTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1628409B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1341.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F28313B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURE GAS NATURALE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3283.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z802689BBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI BAGNI A SERVIZIO DELLE UNITA` IMMOBILIARI POSTE IN VIA CASTAGNOLI N. 8 (SUB 16 E 9) E IN VIA QUIRINO DI MARZIO N. 12 (SUB 32) IN BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03540911207</codiceFiscale><ragioneSociale>LANDI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03540911207</codiceFiscale><ragioneSociale>LANDI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33443.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28877.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA427A458D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ordini di acquisto (ODA) su Mercato Elettronico Consip: nr. 2 frigoriferi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z70277DE82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINI DI ACQUISTO (ODA): FORNO DA INCASSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00614941201</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURA ELETTRODOMESTICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00614941201</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURA ELETTRODOMESTICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF025BE74F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINI DI ACQUISTO (ODA): NR. 6 ARMADI SPOGLIATOIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale><ragioneSociale>IBLA OFFICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale><ragioneSociale>IBLA OFFICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1482.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1482.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2126F2C24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINI DI ACQUISTO (ODA): TEST BOWIE DICK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale><ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale><ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>551.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>551.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512749D94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL MERCATO ELETTRONICO: MATERIALE A PERDERE PER I REPARTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale><ragioneSociale>PELLONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale><ragioneSociale>PELLONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2494.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2494.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A26D38F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL MERCATO ELETTRONICO: FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3281.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3281.49</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9269440C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL MERCATO ELETTRONICO:</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>754.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>754.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82742480</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO:CORSETTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>577.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642605441</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL MERCATO ELETTRONICO: NR. 3 LETTI ALZHEIMER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale><ragioneSociale>GIVAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale><ragioneSociale>GIVAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5116.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5116.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C278D80A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO: BICCHIERI MONOUSO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>378.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7269C007</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO:PRESTAZIONI MUSICALI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03514781206</codiceFiscale><ragioneSociale>STEFANO SAMMARCHI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03514781206</codiceFiscale><ragioneSociale>STEFANO SAMMARCHI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>316.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>316.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00090</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO:PRESTAZIONE MUSICALE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRDGPP47S15A392U</codiceFiscale><ragioneSociale>FREDDI GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRDGPP47S15A392U</codiceFiscale><ragioneSociale>FREDDI GIUSEPPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00091</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO:PROGETTO DANZA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NRDNNL91C61D708E</codiceFiscale><ragioneSociale>NARDONE ANTONELLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NRDNNL91C61D708E</codiceFiscale><ragioneSociale>NARDONE ANTONELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00092</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO: PRESTAZIONE MUSICALE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSSMRZ50H57A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>MAURIZIA BASSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSMRZ50H57A944F</codiceFiscale><ragioneSociale>MAURIZIA BASSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2827CE70C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI ASP CITTA` DI BOLOGNA SINO AL 31/12/2019 - CIG Z2827CE70C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91252510374</codiceFiscale><ragioneSociale>NIER INGEGNERIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91252510374</codiceFiscale><ragioneSociale>NIER INGEGNERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z39281DB74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI DI SUPPORTI INFORMATICI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA) E TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO EFFETTUATI DA GEANNIO AD APRILE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04514100488</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04514100488</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2339.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>2339.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E27C8B1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI DI SUPPORTI INFORMATICI MEDIANTE ORDINI DI ACQUISTO (ODA) E TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO EFFETTUATI DA GEANNIO AD APRILE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale><ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale><ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6191.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>6191.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2327FAD85</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI DEL SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03040340378</codiceFiscale><ragioneSociale>FABBRI LEGATORIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03040340378</codiceFiscale><ragioneSociale>FABBRI LEGATORIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>412.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7864121DEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASLOCO E CONFERIMENTO RIFIUTI INERENTE IL PATRIMONIO DISPONIBILE..</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>86821.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4287.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD28458A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO E VOLTURA CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CENTRO SERVIZI LERCARO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2007.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2007.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E2830483</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  AGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AD ASP CITTA` DI BOLOGNA FINO AL 30/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00530431204</codiceFiscale><ragioneSociale>C.G.S. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00530431204</codiceFiscale><ragioneSociale>C.G.S. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5554.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2830437</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CARROZZERIA AGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AD ASP CITTA` DI BOLOGNA FINO AL 30/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00277810370</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA GOVONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00277810370</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA GOVONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1020.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7127A448D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA PER IL NOLEGGIO DI NR 2 SOLLEVATORI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI DI ASP CITTA` DI BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00808180236</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA   C.  S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00808180236</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA   C.  S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3649.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z33280888E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA PER IL NOLEGGIO DI NR 3 SOLLEVATORI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI DI ASP CITTA` DI BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00808180236</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA   C.  S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00808180236</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA   C.  S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16424.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4562.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00093</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ``CONDOMINIO SICURO, NOVITA` NORMATIVE: OPPORTUNITA`, PERCORSI, OSTACOLI``</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04211870375</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO PROFESSIONALE EDILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04211870375</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO PROFESSIONALE EDILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7329646738</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CITTA` METROPOLITANA PER L`AFFIDAMENTO DELL`APPALTO DEI SERVIZI CATEGORIA FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI PER GLI ENTI DEL TERRITORIO REGIONALE, LOTTO 2: MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI: ATTIVITA` DI PROGETTAZIONE, GESTIONE E</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>00283310373</codiceFiscale><ragioneSociale>L`OPEROSA SOC.COOP A R.L.</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI-COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>03493520377</codiceFiscale><ragioneSociale>AGRI 2000</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale><ragioneSociale>AVOLA SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03493520377</codiceFiscale><ragioneSociale>AGRI 2000</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale><ragioneSociale>AVOLA SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00283310373</codiceFiscale><ragioneSociale>L`OPEROSA SOC.COOP A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI-COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80110.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53890.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>21D2757ECC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Estrazione e rilascio documenti di conformita` di porte REI esistenti posate all`interno del Centro Servizi ``Giovanni XXIII`` di viale Roma n. 21 a Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01566290225</codiceFiscale><ragioneSociale>NINZ SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01566290225</codiceFiscale><ragioneSociale>NINZ SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E281B78B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di una tubazione in polietilene all`interno del giardino del Centro Diurno ``l`Aquilone`` del Centro Servizi ``Giovanni XXIII`` di viale Roma n. 21 a Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02895891204</codiceFiscale><ragioneSociale>D-MATIC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02895891204</codiceFiscale><ragioneSociale>D-MATIC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>473.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>473.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC27E6CC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rilascio dichiarazione di rispondenza per un`unita` immobiliare di via Saragozza n. 63/A a Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale><ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale><ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C27E6C62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di adeguamento normativo impianto termico per un`unita` immobiliare di via Saragozza n. 63/A a Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale><ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale><ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>859.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>859.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3527E6BE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rilascio dichiarazioni di rispondenza per le unita` immobiliare di via Saragozza n. 67 int. 13 e via Castiglione n. 22 int. 17 a Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale><ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale><ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>994.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>994.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F27E71B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori in economia edili e metallici di adeguamento dei locali adibiti a centrale termica dell`edificio di via del Pratello n. 53 in Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z352846663</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori in economia di realizzazione di un`estrazione con posa in copertura di comignolo dei locali adibiti a centrale termica dell`edificio di via del Pratello n. 53 in Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB27CD082</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di manufatto in ferro zincato in copertura al corpo C del Centro Servizi ``Giovanni XXIII`` di viale Roma n. 21 a Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01717071201</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVA INFISSI SAS DI BENELLI LORIS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01717071201</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVA INFISSI SAS DI BENELLI LORIS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z28271455D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di scala alla marinara in alluminio in copertura al corpo C del Centro Servizi ``Giovanni XXIII`` di viale Roma n. 21 a Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01717071201</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVA INFISSI SAS DI BENELLI LORIS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01717071201</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVA INFISSI SAS DI BENELLI LORIS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E27CD089</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE URGENTE DI PRESTAZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE DI MODESTO IMPORTO, VOLTE A SCONGIURARE EVENTUALI PREGIUDIZI PER L`AZIENDA. CONFERMA DELLE ACQUISIZIONE E DEI RELATIVI AFFID</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01717071201</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVA INFISSI SAS DI BENELLI LORIS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01717071201</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVA INFISSI SAS DI BENELLI LORIS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF627156A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica impianto gas metano con rilascio dichiarazione tecnica ed esecuzione prova di tenuta dell`unita` immobiliare di via Galliera n. 17 a San Giorgio di Piano (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03606441206</codiceFiscale><ragioneSociale>GM IDROENERGY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03606441206</codiceFiscale><ragioneSociale>GM IDROENERGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB28608B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA A SERVIZIO DEI LOCALI POSTI NELL`EDIFICIO DI STRADA MAGGIORE 80.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00530161207</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9938.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9938.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA227C9C14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento tecnico su autoclave Mocom millenium</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>411.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>411.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12696885</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica periodica impianto di terra via Savioli 3 Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406977202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406977202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D26D48DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Prova strutturale linea vita Centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D26D48DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Prova strutturale linea vita struttura Via Paradiso</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z31276F2E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione trita pillole Giotty rep. Gelsomino centro Servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>67.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>67.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE27DD77E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione sistema posteriore di carico automezzo per disabili BT846GB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE2277E7AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzioni elettrodomestici varie sedi febbraio  19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>373.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>373.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA727EAFDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzioni elettrodomestici varie sedi marzo  19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA827DB90D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione trita pillole Giotty rep. 1B centro Servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D270633C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica straordinaria impianto elevatore matr. BO/174853/05 via Altura 9/7 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406977202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406977202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6527605E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica periodica impianto elevatore matr. 8605/91 via Paradiso 13/2 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406977202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406977202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>281.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>281.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB27F6362</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione carrozzina con basculante Centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01837320207</codiceFiscale><ragioneSociale>GIALDI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837320207</codiceFiscale><ragioneSociale>GIALDI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA7284FAC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzioni elettrodomestici varie sedi aprile  19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB126BA2C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione motore elettrico palestra centro diurno Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B26594CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione vetri camera appartamento sig.ra Lipparini</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B26594CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione motore elettrico appartamento 24/B centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE527AFCC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura parete tra ufficio protocollo ed ufficio amministratore unico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>461.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>461.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z59274E45E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura corridoio rep. C centro servizi Albertoni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z59274E45E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura parete salone rep. B centro servizi Albertoni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA7274E3D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura camera mortuaria centro servizi Albertoni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>943.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>943.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z59274E45E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura corridoio rep. B centro servizi Albertoni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z80288473A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOLTURA UTENZE FORNITORE ENEL ENERGIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>713.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F28848B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOLTURA UTENZE FORNITORE HERA COMM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1750.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5628849A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOLTURA UTENZE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 11</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>916.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2884A76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOLTURA UTENZE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 12</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>641.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>79090767FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE INERENTE IL PATRIMONIO DISPONIBILE E DI PROPRIETA` TERZE, STRUMENTALE AGLI INTERVENTI SOCIALI.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>121160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78606.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF328D4B43</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE  FORNITURA DEL ``SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI``</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2741.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>789226571B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALL`ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD ( FUEL CARD 1`) PER GLI AUTOMEZZI DELL`ASP CITTA` DI BOLOGNA  - PERIODO MAGGIO 2019 - GENNAIO 2022 - CIG 789226571B</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale><ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale><ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3167.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12881EE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: CORSO BASE IN PROGETTAZIONE EUROPEA E ATTIVAZIONE SOCIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97004220584</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97004220584</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA284227F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI AUTOMATICI UBICATI PRESSO  I CENTRI SERVIZI ED I FABBRICATI DI PROPRIETA` DI ASP CITTA` DI BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4026FA445</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTREZZATURE PER LE OFFICINE E FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE ACQUISITI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02399091202</codiceFiscale><ragioneSociale>B.R. BOCCAFOGLI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02399091202</codiceFiscale><ragioneSociale>B.R. BOCCAFOGLI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA7281B37D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTREZZATURE PER LE OFFICINE E FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE ACQUISITI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02779081203</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI FRANCO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02779081203</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI FRANCO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>537.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>537.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2881CE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA TESIS 2019 - NEW TEAM SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02707810400</codiceFiscale><ragioneSociale>NEW TEAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02707810400</codiceFiscale><ragioneSociale>NEW TEAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1697.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>1697.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6127DB1AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BADGE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02969631205</codiceFiscale><ragioneSociale>G. OSTI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02969631205</codiceFiscale><ragioneSociale>G. OSTI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F27C8B02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANCELLERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03382990400</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03382990400</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2589.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5527F8FDB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 1 MONITOR TOUCH LED (HANNSPREE HT248PPB) E N. 20 MOUSE CON CAVO E SENSORE OTTICO DI MOVIMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale><ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale><ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>470.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5027AC8D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO (60 MESI) DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A4 (MODELLO UTAX P4025W MFP), STAMPA B/N, INCLUSE FUNZIONI STAMPANTE, SCANNER, FAX</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2934.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA282488A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER LA DURATA DI 36 MESI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPSERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21648.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2833A48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE ``ARREDI PER UFFICIO 4 LOTTO 3`` PER LA FORNITURA DI POLTRONE DA UFFICIO - SOTTOSCRIZIONE ORDINATIVO DI FORNITURA, DURATA 36 MESI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale><ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale><ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5912.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D276FDF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO GARA TRASPORTI CENTRI DIURNI 2019</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08958351001</codiceFiscale><ragioneSociale>VIVENDA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08958351001</codiceFiscale><ragioneSociale>VIVENDA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4327E748D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODULISTICA PO - PACCHETTO FILE DOCX XLSX</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3927E651C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ANIMAZIONE SOCIALE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02119660013</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO ABELE PERIODICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02119660013</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO ABELE PERIODICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0827DE91C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA APPALTI E CONTRATTI VERSIONE DIGITALE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI FORMAZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI FORMAZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6527E4CB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA GUIDA AL DIRITTO (CARTA+DIGITALE)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>225.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E263CEDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE PANNELLO DIDASCALICO ESPOSITIVO DELLA SCULTURA DI SAN SEBASTIANO DELLA QUADRERIA DELL`ASP</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01542861206</codiceFiscale><ragioneSociale>NEON STILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01542861206</codiceFiscale><ragioneSociale>NEON STILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE263D0D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN PANNELLO DIDASCALICO ESPOSITIVO DELLA SCULTURA SAN SEBASTIANO DELLA QUADRERIA DELL`ASP</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02531380398</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOVANNI PIAZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02531380398</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOVANNI PIAZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>142.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC28950A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE E RECUPERO CREDITI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ATTESTAZIONE E RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017. E ACCORDO TERRITORIALE P.G. 57431 IN DATA 26/9/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04293680379</codiceFiscale><ragioneSociale>SUNIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04293680379</codiceFiscale><ragioneSociale>SUNIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>635.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>635.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC2895202</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE E RECUPERO CREDITI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ATTESTAZIONE E RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017. E ACCORDO TERRITORIALE P.G. 57431 IN DATA 26/9/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03479321204</codiceFiscale><ragioneSociale>APE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03479321204</codiceFiscale><ragioneSociale>APE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>775.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00094</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: PROGETTO ELASTIC - EXCHANGE AND LEARNING FOR ADULT SOCIALWORKERS: TRAINING ICT COMPETENCES - FORMAZIONE  TOOL DI PROJECT MANAGEMENT TRELLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DGLPGR71R22A944B</codiceFiscale><ragioneSociale>DEGLI ESPOSTI PIERGIORGIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DGLPGR71R22A944B</codiceFiscale><ragioneSociale>DEGLI ESPOSTI PIERGIORGIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2892E21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA RENDICONTAZIONE SPRAR  - NEW BIT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02100930391</codiceFiscale><ragioneSociale>NEWBIT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02100930391</codiceFiscale><ragioneSociale>NEWBIT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6039.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>6039.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z54288968D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA` CONCORSUALE- RIF- SELEZIONE PUBBLICA , PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA C- POSIZIONE ECONOMICA C1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80067070377</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRCOLO ARCI BENASSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80067070377</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRCOLO ARCI BENASSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE1284860A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA` CONCORSUALE- RIF- SELEZIONE PUBBLICA , PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA C- POSIZIONE ECONOMICA C1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03337111201</codiceFiscale><ragioneSociale>MERITO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03337111201</codiceFiscale><ragioneSociale>MERITO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4135.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA282488A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA` CONCORSUALE- RIF- SELEZIONE PUBBLICA , PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA C- POSIZIONE ECONOMICA C1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2169.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2819.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5227178E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione porta condomino via Saragozza 71</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02203281205</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI ROBERTO FALEGNAMERIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02203281205</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI ROBERTO FALEGNAMERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C27B228D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di disotturazione via Don Landi 8 - Anzola Emilia (Bo)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03077001208</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI BRUNO SPURGHI E SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03077001208</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI BRUNO SPURGHI E SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8727B03CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Disotturazione fogna centrale via San Giuseppe 2 e smontaggio e montaggio wc via Saragozza 67</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03077001208</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI BRUNO SPURGHI E SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03077001208</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI BRUNO SPURGHI E SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8327E72AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Test impianto p. 3 int. 12 Via Quirino dii Marzio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>133.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>133.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7927D65CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione tapparella in allumino con guide laterali via Don Landi 12 int. 4 - Anzola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9927968EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione tapparelle in pvc extra-pesante ufficio presidenza e consulenza fiscale Confartigianato via Lame</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9027E6DDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto armadio rosso con lastra safe crash via del Porto 15</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>202.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>202.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A28A1E34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Autobotte per disotturazione colonna wc sig. Golan Via Saragozza 67 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02438641207</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI AMBIENTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z72282345A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione serratura alloggio int. 8 - via Costituzione 10 - Casalecchio di Reno</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTMRC91M02A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>BM SECURITY DI BERTOZZI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTMRC91M02A944C</codiceFiscale><ragioneSociale>BM SECURITY DI BERTOZZI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF828B249B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INCREMENTATIVA PER FORNITURA E POSA DI AUTOMAZIONE PER CANCELLO PEDONALE CENTRO SERVIZI LERCARO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF628B1B3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INCREMENTATIVA PER L`ADEGUAMENTO DELL`IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI ALCUNI LOCALI DI EDIFICI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE SITI A BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5710.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5710.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF128692FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO DELL`IMPIANTO ELETTRICO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEL CENTRO SERVIZI ``G. LERCARO`` POSTO IN VIA BERTOCCHI 12 BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00577391204</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLLI RAFFAELE IMPIANTI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00577391204</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLLI RAFFAELE IMPIANTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10811.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10811.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B28C8D43</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO FISCALE PATRIMONIO E GESTIONE CONDOMINIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI LETTURA, RIPARTIZIONE, FATTURAZIONE E RISCOSSIONE DEI CONSUMI DI ACQUA IN UNITA` IMMOBILIARI DI PROPRIETA` DI ASP CITTA` DI BOLOGNA - VARI SEDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - CIG Z5B28C8D43</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04133870370</codiceFiscale><ragioneSociale>LEMCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04133870370</codiceFiscale><ragioneSociale>LEMCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>65.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2128BCA34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI VOLTURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02206881209</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLE 2 STUDIO SRLTP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02206881209</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLE 2 STUDIO SRLTP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1228D08BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: CORSO DI INFORMATICA EXCEL LIVELLO AVANZATO, NUOVA EDIZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03437511201</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SBS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03437511201</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SBS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB928B2F14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO FISCALE PATRIMONIO E GESTIONE CONDOMINIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER GLI INTERVENTI LARVICIDI ED ADULTICIDI PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, IN AREE DI PERTINENZA DEGLI STABILI AMMINISTRATI DA ASP CITTA` DI BOLOGNA - VARI SEDI - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO  - CIG ZB928B2F14</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03698840406</codiceFiscale><ragioneSociale>ADRIACOOP SOC.COOP.SOC. ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03371621206</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEA - CONSORZIO GESTIONE AMBIENTE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03051531204</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA L`AVLEARE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01244990394</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE - SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04338740378</codiceFiscale><ragioneSociale>GICO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03187681204</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale><ragioneSociale>PICTOR SOCIETAA COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale><ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI-COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04338740378</codiceFiscale><ragioneSociale>GICO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10998.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3466.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z062893203</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI CHIAMATA POSTI NEL CENTRO RESIDENZA ANZIANI LERCARO, VIA BERTOCCHI N. 12 - BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10907840150</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVE TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10907840150</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVE TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14095.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6318.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD28EBF67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LE STRUTTURE PER ANZIANI DELL`ASP CITTA` DI BOLOGNA ``CENTRI DIURNI`` DAL 1.7.2019 AL 30.9.2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>DOLCE SOC. COOP.VA A R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>DOLCE SOC. COOP.VA A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32291.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE428F712F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: IL QUADRO NORMATIVO DELLE ASSENZE ALLA LUCE DELLA PIU` RECENTE GIURISPRUDENZA - PARTE PRIMA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. A RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. A RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z86229CEA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N.7 SCARPE PER DIPENDENTI PATRIMONIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00618911200</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00618911200</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>218.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>218.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB233942D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DPI PER IL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>134.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>134.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA229DE3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURADPI PER IL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>273.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>273.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6324C349A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ETICHETTE TERMOADESIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02723600967</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C.A.L. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02723600967</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C.A.L. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1267.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1267.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4724FE70D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA LERCARO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03232630370</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPREUR S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03232630370</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPREUR S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B22A5650</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA LERCARO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03232630370</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPREUR S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03232630370</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPREUR S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1506.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1506.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z87246FD1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA LERCARO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03232630370</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPREUR S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03232630370</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPREUR S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2527.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2527.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD023B3349</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNALIERO PER ANZIANI E RELATIVI ACCOMPAGNATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale><ragioneSociale>BONELLI BUS SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale><ragioneSociale>BONELLI BUS SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>476.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>476.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD262A83F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA LERCARO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03232630370</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPREUR S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03232630370</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPREUR S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1279.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1279.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682670054</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNTURA DETERGENTE IGIENIZZANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82576CC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURE TUTE NOTTE PER OSPITI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale><ragioneSociale>L`ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale><ragioneSociale>L`ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4461.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4461.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC124D7123</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNALIERO PER ANZIANI ERELATIVI ACCOMPAGNATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale><ragioneSociale>COSEPURI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale><ragioneSociale>COSEPURI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5422F289B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTI SANITARI A ENTI PUBBLICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E185967F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO ANZIANO CON AMBULANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E185967F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO ANZIANI CON AMBULANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E185967F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO ANZIANO CON AMBULANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E185967F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO ANZIANO CON AMBULANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E185967F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO ANZIANO CON AMBULANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E185967F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO ANZIANO CON AMBULANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E185967F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO ANZIANO CON AMBULANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E185967F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO ANZIANO CON AMBULANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02228881203</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE CATIS ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF25B50D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DETERGENTE IGIENIZZANTE MULTIUSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale><ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z78251448F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BICHHIERI MONOUSO BIANCHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06549711213</codiceFiscale><ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06549711213</codiceFiscale><ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>435.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>435.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z00254B312</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA PER STERILIZZATRICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795130285</codiceFiscale><ragioneSociale>BIOGENETICS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795130285</codiceFiscale><ragioneSociale>BIOGENETICS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7925AF46F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DEODORANTE PERSONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682670054</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE A PERDERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1809.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1809.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB423936B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TESTINE PER RASOI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02457001200</codiceFiscale><ragioneSociale>CITTA VINCENZO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02457001200</codiceFiscale><ragioneSociale>CITTA VINCENZO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>332.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>332.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D25D8704</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DPI SCARPE DI SICUREZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03411480373</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03411480373</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13741.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1430.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>4995615FE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPUTAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO LAVANOLO PER IL PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2019</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00615530672</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00615530672</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>401639.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>255142.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF284BA0E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione telecomando sollevatore autolift, sistemazione centralina comandi Ducato EN676GK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>293.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>293.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8428150D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia giunti e snodi e controlli vari sollevatore Ducato BP077YB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8428150D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia giunti e snodi e controlli vari sollevatore Ducato DM393ZX</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8428150D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia giunti e snodi e controlli vari sollevatore Ducato FN983JB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8428150D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia giunti e snodi e controlli vari sollevatore Doblo` CY490XC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8428150D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia giunti e snodi e controlli vari sollevatore Ducato ED072JA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE 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STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F28AA320</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione termosaldante per etichette</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC 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SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C28852B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione trita pillole Giotty centro Servizi viale Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>163.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB284BA59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ricablaggio filo pulsantiera letto elettrico centro servizi Albertoni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD7286AC54</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione motore elettrico tapparella centro servizio Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F28134A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Traino automezzo Ducato ED072JA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00885901207</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SOCCORSO STRADALE DI DEL FIORE MICHELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00885901207</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SOCCORSO STRADALE DI DEL FIORE 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LORIS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B27FD4EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e montaggio di cinture a doppia bretella per disabili automezzo Ducato ED072JA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE 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STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>97.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>97.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7327E70D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di prese per impianto di aspirazione appartamenti protetti Madre Teresa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01954041206</codiceFiscale><ragioneSociale>ELAS IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01954041206</codiceFiscale><ragioneSociale>ELAS IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>83.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>83.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1428862FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di ricambistica per i letti elettrici del centro servizi Lercaro (pulsantiere, elementi molleggianti)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale><ragioneSociale>HCH SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE728AFCBA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di segnaletica e cartelli di sicurezza adesivi ed in alluminio a completamento della segnaletica antincendio dei vari  centri servizi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>673.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>673.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B28C909A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di materiale idraulico vario (doccette con valvole d`arresto, tubi flessibile per doccia)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03561770268</codiceFiscale><ragioneSociale>COMMERCIALE VENETA BELTRAME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03561770268</codiceFiscale><ragioneSociale>COMMERCIALE VENETA BELTRAME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>364.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>394.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA1287A971</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di una seduta sedile e cintura di sicurezza per disabili  automezzo FN983JB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale><ragioneSociale>FOCACCIA GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale><ragioneSociale>FOCACCIA GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED26A93A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura urgente e posa di una nuova porta metallica di accesso al vano cantine del fabbricato in gestione di proprieta` del Comune di Bologna di via del Lazzaretto n. 11 Bologna (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8326C3533</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Espurgo urgente pozzetti o scarico reflui domestici degli alloggi in gestione di proprieta` del Comune di Bologna di via della Canapa n. 18 - Bo e espurgo urgente e aspirazione pozzetti scarico reflui domestici  di via della Canapa nn. 16, 18, 20 e 2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00690041207</codiceFiscale><ragioneSociale>TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00690041207</codiceFiscale><ragioneSociale>TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>678.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>678.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C28F944B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interv.urg.apriporta e sostit.serrature sfratti unita` via Saffi 13 int.1 -Bo,via Marcello 16 int. 10 Bo,via Gramsci 162 int. 6-Castel Maggiore via Carpanelli 8 -Anzola dell`Emilia via Partengo n. 15/B int. 7-Budrio (BO), v.lo Borchetta n. 8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0928F9B25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interv.urg.di apriporta e sostituzione serrature per sfratti unita` via Tovaglie n. 33/A Bo,via Arno 36 - 38 Bo, via Boschi n. 83 Malalbergo (BO), via Roma n. 1 a Budrio (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1647.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1647.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8326DC731</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi urgenti di apertura porta blindata e sostituzione serrature appartamento, rimesse e cantine per sfratti unita` immobiliarii via Bassa n. 1 int. 9 a San Giorgio di Piano (BO) e via Don Landi n. 10 int. 2 Anzola Emilia (Bo)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573671201</codiceFiscale><ragioneSociale>UBI DI PIERCIABOSCO UBALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7306520B09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/13/14/15/18 PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD (2019) DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>51342.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13640.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307179ADC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/13/14/15/18 PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD (2019) DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41684.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730728632B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/13/14/15/18 PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD (2019) DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730740013F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/13/14/15/18 PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD (2019) DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73074087D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/13/14/15/18 PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD (2019) DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307489AAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/13/14/15/18 PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD (2019) DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60215.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730749821E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/13/14/15/18 PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD (2019) DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28177.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307513E7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/13/14/15/18 PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD (2019) DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11674.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307565966</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/13/14/15/18 PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD (2019) DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17204.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73076038C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/13/14/15/18 PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD (2019) DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24577.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730761637E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/13/14/15/18 PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD (2019) DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307686D3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTI LOTTI 1/2/3/5/6/10/11/13/14/15/18 PER INCREMENTO QUOTE PO I FEAD (2019) DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39421.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z09294A95D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: CORSI DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA` A RISCHIO D`INCENDIO ELEVATO E CORSO RISCHIO BASSO DA SVOLGERSI IN COLLABORAZIONE CON IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale><ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1543.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1543.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00095</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019: CORSI DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA` A RISCHIO D`INCENDIO ELEVATO E CORSO RISCHIO BASSO DA SVOLGERSI IN COLLABORAZIONE CON IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80064390372</codiceFiscale><ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80064390372</codiceFiscale><ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4426.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4426.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4629105B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI GRUPPO FRIGORIFERO PROVVISORIO PRESSO IL CENTRO SERVIZI ``LERCARO``.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23178.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7791899E74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO FISCALE PATRIMONIO E GESTIONE CONDOMINIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI LETTURA E RIPARTIZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA, RISCALDAMENTO E ATTIVITA` CORRELATE IN UNITA` IMMOBILIARI DI PROPRIETA` DI ASP CITTA` DI BOLOGNA - VARI SEDI - DETERMINAZIONE DI AFFIFAMENTO - CIG 7791899E74</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04133870370</codiceFiscale><ragioneSociale>LEMCA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00445620487</codiceFiscale><ragioneSociale>V.BARBAGLI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00445620487</codiceFiscale><ragioneSociale>V.BARBAGLI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33820.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C285A751</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Cancelleria - Materiale da ufficio - n. 19 penne pilot verdi, n. 19 penne pilot viola n. 1 taglierina A3 40 fogli</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale><ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale><ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D288C1F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto n.7 access point per sedi varie ASP</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale><ragioneSociale>M.K.T. S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale><ragioneSociale>M.K.T. S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>736.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>736.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8228A0EB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 1 frigorifero CANDY A++ con consegna al piano e ritiro dell`usato.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale><ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale><ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>315.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>315.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z46288BEE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di apparecchiatura informatica per infrastrutture di rete e connettivita`</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8198.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8198.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z92287EBFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Redazione e fornitura di n. 3 registri da 150 fogli e 3 registri da 50 fogli per uscite di servizio per tutte le strutture di ASP.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03540541202</codiceFiscale><ragioneSociale>COPIES S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03540541202</codiceFiscale><ragioneSociale>COPIES S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>96.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>96.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7951792A56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LE SEDI DI ASP CITTA` DI BOLOGNA - CIG 7951792A56</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z37269DE3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.1 SPECCHIO E N. 1 LUCE LED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01607510623</codiceFiscale><ragioneSociale>DUEDI ENGINES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01607510623</codiceFiscale><ragioneSociale>DUEDI ENGINES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F2753F68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.1 SPECCHIO E N.1 LUCE LED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01607510623</codiceFiscale><ragioneSociale>DUEDI ENGINES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01607510623</codiceFiscale><ragioneSociale>DUEDI ENGINES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE32702A68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N.10 ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00685410623</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER DI PINTO FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00685410623</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER DI PINTO FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB3273F8CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI SOCIO SANITARI PER I REPARTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03653280242</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEACARTA GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03653280242</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEACARTA GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1238.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1238.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z30273F9C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER INFERMERIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale><ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale><ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>703.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>703.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB3273F8CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE A PERDERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03653280242</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEACARTA GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03653280242</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEACARTA GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>352.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>352.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9728BEEE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO STRISCE ANTISCIVOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale><ragioneSociale>D`AMICO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale><ragioneSociale>D`AMICO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>838.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>838.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132883D75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DPI GUANTI DA LAVORO PER I SERVIZI DI SUPPORTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>486.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>486.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF26F500E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ETICHETTE TERMOADESIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02723600967</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C.A.L. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02723600967</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C.A.L. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1566.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1566.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5326FD583</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N.1 PAIA DI SCARPE PER IL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale><ragioneSociale>OXA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>108.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7001346D7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO FISCALE PATRIMONIO E GESTIONE CONDOMINIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI AMMINISTRATI DA ASP - PROROGA TECNICA DELL`AFFIDAMENTO A ECOCLEANER SRL PER MESI 6, DAL 21.07.2019 AL 20.01.2020 - CODICE CIG 7001346D7B</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06749000631</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOCLEANER SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06749000631</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOCLEANER SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33029.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>27865.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652907BF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI SCARICO DI SERVIZI IGIENICI NELL`IMMOBILE DI VIA SAN DONATO CIV. 150 INT. 3.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02020940389</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOSTRUTTURE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02020940389</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOSTRUTTURE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1505.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1505.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882922130</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE EVOLUTIVA E IMPLEMENTATIVA ANNO 2019 COMMESSE 52428 - 52429 - GPI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38942.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>38942.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>77582706EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LE STRUTTURE PER ANZIANI DELL`ASP CITTA` DI BOLOGNA ``CENTRI DIURNI``. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 77582706EF .</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA` DOLCE SOC. COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA` DOLCE SOC. COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>369049.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>67578.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>730728632B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO LOTTO 3 SERVIZIO UNITA` DI STRADA`` DELLA GARA PER L`AFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA` PER PROGETTO ``POLICY DRUG HUB`` E ``AZIONI PROGETTO ELASTIC``. CIG. 730728632B</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3716.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2971.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922936675</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE DI ALCUNE ALBERATURE APPARTENENTI ALLA POSSESSIONE SAN BENEDETTO POSTA NEL COMUNE DI SANT`AGATA BOLOGNESE COMPROMESSE A CAUSA DEL NUBIFRAGIO RIVERSATOSI SUL TERRITORIO BOLOGNESE IN DATA 22 GIUGNO 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02483630352</codiceFiscale><ragioneSociale>NICOLINI F.LLI DI NICOLINI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02483630352</codiceFiscale><ragioneSociale>NICOLINI F.LLI DI NICOLINI ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7980114665</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ``GAS NATURALE 16 - LOTTO 1`` - CIG: 7980114665</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>108000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65833.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B29277E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI ACCOUNT MULTIPLO CUPA PROJECT PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI PER CONTO TERZI NELL`AMBITO DEL SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI DI ASP CITTA` DI BOLOGNA - S.A.C.I. SAS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01534071004</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.C.I. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01534071004</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.C.I. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>654.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7307470B00</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE AL CONTRATTO LOTTO 9 DELLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA` ``SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO E DI MEDIAZIONE CARCERE`` CIG 7307470B00</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03003321209</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCOLAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3612.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2889.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB4293B82D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO FISCALE PATRIMONIO E GESTIONE CONDOMINIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO PARTI COMUNI STABILI DI VIA DON  MINZONI 10 E VIA SANT`APOLLONIA 6 - BOLOGNA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO - CIG ZB4293B82D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale><ragioneSociale>AVOLA SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale><ragioneSociale>AVOLA SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B290D377</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA CON INTEGRAZIONE/ADEGUAMENTO DEI SUPPORTI IMPIANTISTICI E CONTROSOFFITTO DEL PIANO TERRA CORPO A DEL CENTRO SERVIZIO ``GIOVANNI XXIII``, VIALE ROMA 21. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01624341200</codiceFiscale><ragioneSociale>RES.CO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01624341200</codiceFiscale><ragioneSociale>RES.CO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17718.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B28EDF09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA` DELL` ASP CITTA` DI BOLOGNA SITA IN VERGATO (BO), FRAZIONE PRUNAROLO, LOCALITA` CANOVA, VIA PIANI 185.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03159421209</codiceFiscale><ragioneSociale>LA GOCCIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03159421209</codiceFiscale><ragioneSociale>LA GOCCIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31230.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA628D792E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INFERMERIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>373.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>373.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B28B5FDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIR. SER. PER.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARTICOLI INFERMIERISTICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale><ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale><ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1458.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1458.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE52942F46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PORTALI IN CARTONGESSO REI 60 NEL CORRIDOIO DELLA CASA DI RIPOSO POSTA AL SECONDO PIANO DEL CORPO C DEL C.S, GIOVANNI XXIII BO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MMSMRL81B60Z100W</codiceFiscale><ragioneSociale>K. R. CARTONGESSO CO. DI MEMUSHI MIRELA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MMSMRL81B60Z100W</codiceFiscale><ragioneSociale>K. R. CARTONGESSO CO. DI MEMUSHI MIRELA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E282E8DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione tapparella in allumino con guide laterali via Don Landi 12 int. 2 - Anzola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>714.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>714.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B28935B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di tinteggiatura appartamento via Sigonio 4 - sig. Mancini</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE92893559</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di tinteggiatura appartamento via Quirino di Marzio 2 - sig. Degli Esposti/Saliera - Regazzi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z00289383D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di tinteggiatura appartamento via Saragozza 71 - sig.ra Lagrasta</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE428B0E8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria e targatura impianto app. via Saragozza 71 - int. 5 sig.ra Salvatori</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02645891207</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTEN GAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02645891207</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTEN GAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>86.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>86.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB28DA805</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ripristino portone Palazzo Gnudi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03666451202</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03666451202</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB928DA971</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione provvisoria sporto stalla e fornitura e posa di listelli a rinforzo Fondo Boaria</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03666451202</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03666451202</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE28DA905</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione coppi sul coperto Donazione Veronesi - Tole`</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03666451202</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03666451202</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE528DA88E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione finestra, sigillatura crepa e sistemazione portone di ingresso viale Panzacchi 17</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03666451202</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03666451202</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C28DA7B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Demolizione intonaco e ripristino tegole coperto cantina Via Roma - Budrio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03666451202</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03666451202</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB28DA8D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione coppi per infiltrazione Via Malcontenti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03666451202</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03666451202</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF293F724</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di disotturazione braga wc via Saragozza 67 int. 12</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03077001208</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI BRUNO SPURGHI E SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03077001208</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI BRUNO SPURGHI E SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12925988</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione periodica impianto sollevamento acqua associazione Asia - Chiesa della Pioggia - via Avesella 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01845101201</codiceFiscale><ragioneSociale>BRAGAGLIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01845101201</codiceFiscale><ragioneSociale>BRAGAGLIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>356.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>356.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2628EB4B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Set tubi con filtro per aspiratore bronco tracheale  Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLSFN59M08H294K</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLONI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>154.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>154.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA28746E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pulizia foglie-sassolini tettoia cucina via Paradiso 13 e garage</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562361204</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL RIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A270639B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica periodica impianti  di terra Centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406977202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406977202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>804.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>804.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A270639B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica periodica impianti  di terra via Paradiso 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406977202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406977202</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL CITTA` DI BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>618.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>618.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z822902992</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione banco frigo bar centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02896661200</codiceFiscale><ragioneSociale>FRIGO STAR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02896661200</codiceFiscale><ragioneSociale>FRIGO STAR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D28B9A41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione trasnspallet servizio logistico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03561811203</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFE GARDEN SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03561811203</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFE GARDEN SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3128DE2E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione trita pillole Giotty centro Servizi viale Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale><ragioneSociale>FOR.ME.SA. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z282895897</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Traino automezzo Ducato DK371DA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00885901207</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SOCCORSO STRADALE DI DEL FIORE MICHELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00885901207</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SOCCORSO STRADALE DI DEL FIORE MICHELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E28C0309</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione autoclave Mocom millenium B centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>526.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>526.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E28C0309</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione autoclave Mocom millenium B centro servizi Saliceto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489471207</codiceFiscale><ragioneSociale>BTC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>373.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>373.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z99293E2E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzioni elettrodomestici varie sedi giugno  19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5229594BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA PIOGGIA MEDIANTE ADEGUAMENTO DELL`IMPIANTO ELETTRICO. VARIANTE SUPPLETIVA.</oggetto><sceltaContraente>31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01436260408</codiceFiscale><ragioneSociale>D.F. ELETTROTECNICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01436260408</codiceFiscale><ragioneSociale>D.F. ELETTROTECNICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18929.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18929.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7468227FDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO SANTA MARTA SITO IN STRADA MAGGIORE N. 74 BOLOGNA, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI APPARTAMENTI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI.  PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI; AGGIUDICAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>06661380631</codiceFiscale><ragioneSociale>DEL VECCHIO SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00203980396</codiceFiscale><ragioneSociale>CEAR</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>02495500411</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL RENTAL SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>01685300400</codiceFiscale><ragioneSociale>CAR</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>00577391204</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLLI RAFFAELE IMPIANTI</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00238180228</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLETTA GINO</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>02701221216</codiceFiscale><ragioneSociale>IMARG ASCENSORI SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>04064471214</codiceFiscale><ragioneSociale>AL IMPIANTI SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>04159281213</codiceFiscale><ragioneSociale>GMA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale><ragioneSociale>AR CO LAVORI OC COOP. CONS. RAVENNA</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>01966191205</codiceFiscale><ragioneSociale>EMILIANA IMPIANTI SERVICE SNC</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale><ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00522741206</codiceFiscale><ragioneSociale>CIMS</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>00514490259</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA DEON SPA</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>03296271202</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEI</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>02656280357</codiceFiscale><ragioneSociale>SIREM SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>02520960358</codiceFiscale><ragioneSociale>SICREA GROUP</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>02584100040</codiceFiscale><ragioneSociale>SCOTTA IMPIANTI SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00944471002</codiceFiscale><ragioneSociale>PICALARGA SRL</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>11560631001</codiceFiscale><ragioneSociale>NBI SPA</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>01794600443</codiceFiscale><ragioneSociale>FELICI SRL</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>00670261205</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGI IMPIANTI SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>01802060473</codiceFiscale><ragioneSociale>VESPIGNANI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00252790977</codiceFiscale><ragioneSociale>CITEP SOC.COOP.</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>02262341205</codiceFiscale><ragioneSociale>BALESTRI SRL</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>02718031202</codiceFiscale><ragioneSociale>TER COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>01551241209</codiceFiscale><ragioneSociale>URAGANI SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>03624881201</codiceFiscale><ragioneSociale>RETE COSTRUTTORI BOLOGNA</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro></raggruppamento><partecipante><codiceFiscale>01412220368</codiceFiscale><ragioneSociale>AEC COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07875740016</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCAS SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06411250639</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.GE.PA. SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03539261200</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO INNOVA SOC.COOP</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00251940243</codiceFiscale><ragioneSociale>EMAPRICE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01943430684</codiceFiscale><ragioneSociale>PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A RL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05041951210</codiceFiscale><ragioneSociale>RESEARCH CONSORZIO STABILE NAPOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01943430684</codiceFiscale><ragioneSociale>PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3659036.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z092942ECE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DELL`ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI COORDINAMENTO IN FASE PROGETTUALE E DI ESECUZIONE RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DELL`IMPIANTO VIDEOCITOFONICO E DI CHIAMATA  DEGLI EDIFICI SITI IN VIA PARADISO N. 11 E 13/2 IN BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VRGNDR69M19C573Q</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRGILI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VRGNDR69M19C573Q</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRGILI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3293.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1646.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2892E21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE NR. 357/2019 PER L` ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA RENDICONTAZIONE SPRAR  - NEW BIT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02100930391</codiceFiscale><ragioneSociale>NEWBIT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02100930391</codiceFiscale><ragioneSociale>NEWBIT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D295DCBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DELL`ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA INERENTE LE OPERE  DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORRIDOIO DELLA STRUTTURA CASA DI RIPOSO POSTA AL PIANO SECONDO DEL CORPO C DEL CENTRO SERVIZI GIOVANNI XXIII.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03780081208</codiceFiscale><ragioneSociale>DOING STUDIO TECNICO ASSOCIATO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03780081208</codiceFiscale><ragioneSociale>DOING STUDIO TECNICO ASSOCIATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2799B58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOCCETTE REPARTO B E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA UTA NUCLEO CDEL CENTRO SERVIZI GIOVANNI XXIII.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>665.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0323E1636</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO TEMPORANEO TRATTAMENTO ACQUA DEL CENTRO SERVIZI GIOVANNI XXIII.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072799BC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI TELECOMANDO FANCOIL APPARTAMENTO N. 13 AL CENTRO SERVIZI S. NICOLO` DI MIRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>125.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E2799C15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROMANIGLIA CISA IN STRADA MAGGIORE 80 A BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>499.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>499.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z402799C6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDA OSCURANTE STANZA 19 REPARTO TIGLI AL CENTRO SERVIZI LERCARO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872799CF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI PER AUMENTO ILLUMINAZIONE VANO SCALA CAPSA E SISTEMAZIONE PULSANTI LUCI SCALA E FORNITURA E POSA IN OPERA DI SENSORI E PULSANTI VANO SCALA IN VIA RIVA RENO 77 A BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>896.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>896.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102799D38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE CANALE UTA REPARTO C DEL CENTRO SERVIZI ALBERTONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>306.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z432969A68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI  SERRAMENTI A SERVIZIO DI ALCUNI  LOCALI POSTI NEL CORPO C DEL CENTRO SERVIZI GIOVANNI XXIII IN VIALE ROMA 21.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03450061209</codiceFiscale><ragioneSociale>SPOGLIANTI SNC DI FAUSTO E THOMAS SPOGLIANTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03450061209</codiceFiscale><ragioneSociale>SPOGLIANTI SNC DI FAUSTO E THOMAS SPOGLIANTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21510.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A295268B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DELL`ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI DIREZIONE LAVORI INERENTE LA SOSTITUZIONE DELL`IMPIANTO VIDEOCITOFONICO E DI CHIAMATA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA PARADISO N. 11 E 13/2 IN BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLSDNL73L21G793V</codiceFiscale><ragioneSociale>PALESE DANIELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLSDNL73L21G793V</codiceFiscale><ragioneSociale>PALESE DANIELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14117.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5106.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z02296C6A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA  A  SERVIZIO DEL FABBRICATO  DI VIA MASSARENTI 209 BOLOGNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale><ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale><ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9386.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z692951B7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di batterie per sollevatori posti nei reparti dei  Centri Servizi di Asp Giovanni XXIII, Saliceto, Lercaro e Centro Diurno Savioli</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3787.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412933336</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di liquido disgorgante per le necessita` operative del servizio manutenzione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale><ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale><ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>676.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>676.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F295F5F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE DI LAVORI E SERVIZI ALL`APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ENERGIA 3 PER LE P.A. AI SENSI DELL`ART. 26, L.488/1999 E S.M.I. E DELL`ART. 58, L.388/2000 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13770.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13770.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A2903EF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREDISPOSIZIONE E GESTIONE MODELLO 770/2019 COMPETENZA 2018-COMMESSA 60225 - GPI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F29CACF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO, COMPRESA L`INSTALLAZIONE E LO SMONTAGGIO DELLA PORTA METALLICA DI SICUREZZA D`INGRESSO ALL`ANDRONE DELL`UNITA` EDILIZIA DI VIA DEL PORTO N. 17 A BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06626470964</codiceFiscale><ragioneSociale>VPSITEX ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06626470964</codiceFiscale><ragioneSociale>VPSITEX ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1287.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1053.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIG00096</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE 2019: PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ``DONNE E UOMINI, MADRI E PADRI NELLA MIGRAZIONE. RUOLI DI GENERE, RAPPORTI FAMIGLIARI E VIOLENZA DI GENERE``</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03457030967</codiceFiscale><ragioneSociale>CRINALI COOPE`RATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03457030967</codiceFiscale><ragioneSociale>CRINALI COOPE`RATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF228EBE97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI UNITA` IMMOBILIARI DI PROPRIETA` DI ASP CITTA` DI BOLOGNA CON MODIFICA A DET. A CONTRARRE N. 386 DEL 25/06/2019. CIG: ZF228EBE97</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ALFA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02465330062</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO SILVANO   MAZZUCCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02465330062</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO SILVANO   MAZZUCCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7027.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7027.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652962808</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>DIREZIONE GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO LAPIS WEB PER ATTIVAZIONE PROTOCOLLO TLS 1.2 COMMESSA 60974 - GPI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale><ragioneSociale>GPI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F28B192E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto pouches per plastificatrici e rubriche telefoniche cartonate</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01989291206</codiceFiscale><ragioneSociale>P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01989291206</codiceFiscale><ragioneSociale>P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>123.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>123.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7228AE022</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di n. 3 marcatempo per strutture ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLARI DI UDINE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLARI DI UDINE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2130.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3228DB519</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto n. 30 pc fissi, n. 30 RAM aggiuntive da 4 GB e n. 30 monitor da 21,5``</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B28DB627</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto n. 10 pc portatili</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4731.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4731.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB928B6DD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di noleggio e posa in opera di gruppo frigorifero provvisorio Centro Servizi ``Giovanni XXIII``, Viale Roma, 21 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15477.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0528A6C79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Assicurazione RC Patrimoniale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>2525420159</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>2525420159</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36691.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36691.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z02298A520</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE NON PROGRAMMABILE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA` DELL`ASP CITTA` DI BOLOGNA. VARIANTE SUPPLETIVA.</oggetto><sceltaContraente>31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02584701201</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRES BOLOGNA FERRARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02584701201</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRES BOLOGNA FERRARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17339.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882914A77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto a due ante via del Pratello 53 - Bologna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD12937D52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione frigo fiocchetti rep. 2B centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03174491203</codiceFiscale><ragioneSociale>SABATTINI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03174491203</codiceFiscale><ragioneSociale>SABATTINI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2954E16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione motore elettrico tapparella centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNDMRN62R29A944R</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAM DI SANDRI MORENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC72952A08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione Samsung LCD 32``</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02285461204</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEO 2000 SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02285461204</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEO 2000 SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9329652D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto scorrevole con sostituzione finecorsa centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>106.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>106.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z67296D718</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto a due ante con sostituzione condensatori via Paradiso 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F291A0DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione pneumatico vettura FN821JB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00596251207</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA CASA DEL PNEUMATICO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00596251207</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA CASA DEL PNEUMATICO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2976040</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto a due ante con sostituzione colonnetta alta causa urto centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04336880374</codiceFiscale><ragioneSociale>SORCE E VANNINI SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>148.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>148.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442975FC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzioni elettrodomestici varie sedi luglio  19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03148570371</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2923B20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura pannelli gruppo appartamenti corpo C centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01918911205</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOGIPS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01918911205</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOGIPS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>336.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>336.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5028FDD58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura pneumatici vettura EN676GK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00596251207</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA CASA DEL PNEUMATICO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00596251207</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA CASA DEL PNEUMATICO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>508.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>508.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA72941AA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione pulsante porta laterale e controllo funzionamento pedana laterale Ducato ED072JA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION AMBULANZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>44.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE428A1C5F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tinteggiatura e verniciatura c.7 rep. Melograno centro servizi Lercaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00561530379</codiceFiscale><ragioneSociale>LA DECORAZIONE BOLOGNESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>689.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>689.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z83296536A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica funzionalita` pulsantiera e letto elettrico rep. 2B centro servizi Giovanni XXIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312960F3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione flessibile scarico e sistemazione portiera laterale Fiat Doblo` DK371DA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00530431204</codiceFiscale><ragioneSociale>C.G.S. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00530431204</codiceFiscale><ragioneSociale>C.G.S. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>269.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>269.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E296D6D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione olio motore Fiat Iveco FT479RM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00530431204</codiceFiscale><ragioneSociale>C.G.S. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00530431204</codiceFiscale><ragioneSociale>C.G.S. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB529A1FCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI  SERRAMENTO POSTO ALL`INGRESSO DELL`EDIFICIO DI VIA QUIRINO DI MARZIO 12 BO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03386630408</codiceFiscale><ragioneSociale>FORLIVESE INFISSI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03386630408</codiceFiscale><ragioneSociale>FORLIVESE INFISSI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892997DEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRESTAZIONI INERENTI LA MANUTENZIONE E RIMODELLAZIONE DEL FOSSO PRINCIPALE DEL FONDO ``STANZANI SANTA LIBERATA`` IN BOLOGNA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00506711209</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIORDANI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00506711209</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIORDANI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8184.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8184.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D299D675</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 3 DEUMIDIFICATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale><ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale><ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3925.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3925.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E29B9570</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 DEUMIDIFICATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2329B9537</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DI SUPPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMOZIONE BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO SU ESTRATTORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB229C8AA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03337111201</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS. 50/2016 SMI A SEGUITO DI CADUTA DI CALCINACCI DI INTONACO DA UNA FACCIATA DELL`EDIFICIO DI VIA DRAPPERIE 6 A BOLOGNA SU CORTE INTERNANON DI PROPRIETA` ASP. LAVORI SUPPLETIVI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSTMHL73E11A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MAGO MERLINO DI COSTA MICHELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSTMHL73E11A944L</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MAGO MERLINO DI COSTA MICHELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>
